Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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607 | 26/03/2018 | 026/2018 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | KAREN MUDANCAS LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KAREN MUDANCAS LTDA, PARA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM MARÇO DE 2018 - DISPENSA. |
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608 | 26/03/2018 | 025/2018 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 4.589,25 | R$ 4.589,25 | R$ 4.589,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MESAS EM L PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ. |
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563 | 23/03/2018 | 042/2017 | Ordinário | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME | R$ 55.500,00 | R$ 55.500,00 | R$ 55.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. |
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564 | 23/03/2018 | 003/2017 | Estimativo | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 188.000,00 | R$ 167.458,89 | R$ 163.996,40 | R$ 20.541,11 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM SEGURO DE VIAGEM NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO 012/2017. PREGÃO ELETRÔNICO.
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559 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.345,40 | R$ 1.345,40 | R$ 1.345,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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560 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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561 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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562 | 22/03/2018 | 001/2018 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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531 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA KINDRA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018. |
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532 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 106,35 | R$ 106,35 | R$ 106,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE DESPESA COM OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME MEMORANDO DEJUR 033/2018 E PORTARIA Nº 137/2018. |
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533 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
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534 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 03 JETONS E 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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535 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2018. |
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536 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. |
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537 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 02 JETONS E 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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538 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 JETONS E 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2018. |
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539 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2018. |
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540 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ODETE AMANCIO MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 1/2 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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541 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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542 | 21/03/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
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