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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
74908/08/2017S/NOrdinárioINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIOJANAINA MARIA MARTINS DE SOUZAR$ 314,07R$ 314,07R$ 314,07R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAINA MARIA MARTINS DE SOUZA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER.
75008/08/2017S/NOrdinárioINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIODORALICE VIEIRA CABRALR$ 134,04R$ 134,04R$ 134,04R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DORALICE VIEIRA CABRAL, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER.
75108/08/2017S/NOrdinárioINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIOIRENE DOS SANTOS VIEIRAR$ 106,00R$ 106,00R$ 106,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IRENE DOS SANTOS VIEIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CFE. MEMORANDO 07/2017 CONTAS A RECEBER.
73903/08/2017078/2017OrdinárioMATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - MER$ 235,00R$ 235,00R$ 235,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL.
74003/08/2017046/2016GlobalCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTICKET SOLUCOES HDFGT S/AR$ 6.194,05R$ 5.651,00R$ 5.651,00R$ 543,05R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DO COREN/PR - ADITIVO 25%.
73002/08/2017S/NOrdinárioJETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃOMARCIO ROBERTO PAESR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017.
73102/08/2017S/NOrdinárioOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICAFRANCISCO JOSÉ KOLLERR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JOSÉ KOLLER, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017.
73202/08/2017S/NOrdinárioOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICACARLA MARIA CISZ DE SOUZAR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CARLA MARIA CISZ DE SOUZA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017.
73302/08/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES, REFERENTE 06 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DA NOVA SEDE DE CASCAVEL E DESINSTALAR E INSTALAR RECURSOS COMPUTACIONAIS, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2017.
73402/08/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILJEAN BATISTA MORAESR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017.
73502/08/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILJEFERSON FERREIRAR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017.
73602/08/2017S/NOrdinárioDIÁRIAS PESSOAL CIVILCRIS ANGELO DA SILVA PAZR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO PAZ, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017.
73702/08/2017S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIODIAMES SOUSA DA SILVAR$ 4.454,39R$ 4.454,39R$ 4.454,39R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM AGOSTO DE 2017.
73802/08/2017S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIOAUGUSTO CESAR WALTER SOUZAR$ 2.914,87R$ 2.914,87R$ 2.914,87R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017.
72431/07/2017018/2017GlobalMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOFABRICIO DE SOUSA SILVA - MER$ 3.677,60R$ 3.677,60R$ 3.677,60R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR - MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO.
72531/07/2017018/2017GlobalMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOFABRICIO DE SOUSA SILVA - MER$ 162,58R$ 162,58R$ 162,58R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR - MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO.
72631/07/2017018/2017GlobalMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISFABRICIO DE SOUSA SILVA - MER$ 1.129,82R$ 1.129,82R$ 1.129,82R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR.
72731/07/2017018/2017GlobalOBRAS E INSTALAÇÕESPERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPPR$ 21.436,09R$ 21.436,09R$ 21.436,09R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV.
72831/07/2017018/2017GlobalSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVAPERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPPR$ 8.377,48R$ 8.377,48R$ 8.377,48R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV .
72931/07/2017018/2017GlobalSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVAPERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPPR$ 86,43R$ 86,43R$ 86,43R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV .