| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 388 | 24/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 28,19 | R$ 28,19 | R$ 28,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente ao ano de 2015. |
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| 389 | 24/03/2015 | PA 998 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 343,41 | R$ 343,41 | R$ 343,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015. |
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| 390 | 24/03/2015 | PA 101152 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 34.870,20 | R$ 27.120,49 | R$ 27.120,49 | R$ 7.749,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Coren/SP Sede. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE n |
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| 391 | 24/03/2015 | PA 101152 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 16.812,60 | R$ 16.557,08 | R$ 16.557,08 | R$ 255,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Camp |
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| 392 | 24/03/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 29.783,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.783,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810. |
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| 393 | 24/03/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 29.783,76 | R$ 29.783,76 | R$ 29.783,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810. |
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| 394 | 24/03/2015 | PA 4532/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:03.541.616/0001-68) | R$ 19.578,99 | R$ 19.578,99 | R$ 19.578,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16 |
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| 395 | 24/03/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 4.326,70 | R$ 4.326,70 | R$ 3.925,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. |
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| 396 | 24/03/2015 | PA 102586/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.866,45 | R$ 2.866,45 | R$ 2.620,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. |
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| 385 | 20/03/2015 | PA 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 273.049,10 | R$ 273.049,10 | R$ 273.049,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R$ 3.072.182,33 Vigência de 0 |
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| 379 | 19/03/2015 | PA 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 522.679,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 522.679,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento referente quinto termo aditivo ao contrato do complemento da diferença dissidio coletivo retroativo a 01/05/2014 a vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-S |
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| 380 | 19/03/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15. |
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| 381 | 19/03/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se d |
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| 382 | 19/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 659,54 | R$ 659,54 | R$ 1.340,46 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°46 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015.EMPENHO 382. |
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| 383 | 19/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 675,02 | R$ 675,02 | R$ 1.324,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°47 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 383. |
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| 384 | 19/03/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 59,70 | R$ 59,70 | R$ 1.940,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°48 de 18/03/2015 até 18/05/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 384. |
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| 367 | 18/03/2015 | PA 1615 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 11.264,18 | R$ 8.933,66 | R$ 7.768,40 | R$ 0,00 | R$ 2.330,52 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão |
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| 368 | 18/03/2015 | 043/2014 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP (CNPJ:09.096.717/0003-15) | R$ 2.421,85 | R$ 2.165,00 | R$ 2.165,00 | R$ 256,85 | R$ 0,00 |
| Empenho a BORTOLAI LIVROS LTDA EPP, Ref.aquisição de diversos Livros (01) livro de Orçamento e Contabilidade Pública, 01) livro Administração de Cargos e Salários - Carreira e Remuneração (01) Livro Avaliação por Competência,(01)Livro Clinica Médica, (01 |
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| 369 | 18/03/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 134,59 | R$ 134,59 | R$ 134,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas fiscais emitidas pela empresa J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME |
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| 370 | 18/03/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15. |
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