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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
41627/04/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.955,00R$ 1.955,00R$ 1.955,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
41727/04/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.090,00R$ 4.090,00R$ 4.090,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
41827/04/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 448,00R$ 448,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
41927/04/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.328,00R$ 1.328,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42027/04/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.112,00R$ 2.112,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42127/04/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.133,00R$ 5.133,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42227/04/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 10.681,00R$ 10.681,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42327/04/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 21,00R$ 21,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42427/04/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 63,00R$ 63,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42527/04/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42627/04/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 244,00R$ 244,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISICALIZAÇÃO - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42727/04/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 511,00R$ 511,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
42827/04/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens RodoviáriasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 131,00R$ 131,00R$ 131,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de de 01 (uma) passagem rodoviária, (ida) ARAGUAINA-TO/PALMAS-TO, dia 29/04/2022 às 00:01hs para Participar da 350º Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 014/2022 Assessoria Técnica.
42927/04/2022PEF 037/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 11, 12, 13 e 14, de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
43027/04/2022PEF 042/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 07, 08, 11, 14 e 19 de ABRIL de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.
43127/04/2022PEF 040/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07, 11, 14, 19, 20 e 26 de ABRIL de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.
43227/04/2022PAD 019/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesA. G. DA SILVA FERREIRAR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A. G. DA SILVA FERREIRA, referente a contratação de serviços de instalação, com materiais inclusos, de insulfilme em veículo deste Conselho Regional: Camionete L200 Triton, placa RSE1J90, conforme PAD 019/2022 e pré- empenho nº 005/2022.
43327/04/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisSA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-MER$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
Valor empenhado a SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a contratação de serviços de confecção de 100 (cem) unidades de camiseta modelo gola careca, em malha penteada, fio 30.1, cores variadas 100% algodão de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 13/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 02.
43427/04/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisSA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-MER$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a SA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a contratação de serviços de confecção de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de certificado personalizado: papel Couchê brilho, gramatura A4 (29x210cm), 4/1cores, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 13/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 17.
37826/04/2022PEF 055/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBAR$ 141,00R$ 141,00R$ 141,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.