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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
55126/05/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 532,68R$ 532,68R$ 532,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55226/05/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 848,02R$ 848,02R$ 848,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E DE CADASTRO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55326/05/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 2.053,58R$ 2.053,58R$ 2.053,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55426/05/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.624,25R$ 4.624,25R$ 4.624,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55526/05/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 471,27R$ 471,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55626/05/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.398,31R$ 1.398,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55726/05/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.226,11R$ 2.226,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55826/05/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.390,66R$ 5.390,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
55926/05/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 12.082,08R$ 12.082,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
56026/05/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 22,44R$ 22,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
56126/05/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 66,59R$ 66,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
56226/05/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 106,01R$ 106,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
56326/05/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 256,51R$ 256,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
56426/05/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 578,21R$ 578,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.
56526/05/2022PEF 017/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosADEILSON JOSE DOS REISR$ 121,97R$ 121,97R$ 121,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 0,5 (meia) diária, período de 25/05/2022 a 25/05/2022, para participar como palestrante representando o Coren-TO na Semana da Enfermagem do município de Gurupi/TO. Conforme a requisição e portaria nº 345/2022.
53125/05/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 26/05/2022 a 27/05/2022, para participar de reunião ordinária de plenária de nº 351 gestão de 2019/2022 que será realizada dia 27 de Maio de 2022 com inicio as 09:00 horas da manhã, conforme requisição e portaria nº 343/2022.
52724/05/2022PEF 047/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMICHELLY RODRIGUES DE PAULAR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 11, 16, 18, 19 e 24 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
52824/05/2022PEF 065/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCELA COSTA FREIRE TAVARESR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 11, 16, 18, 19 e 24 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
52924/05/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, nos dias 27/05/2022 a 28/05/2022, para conduzir veículo Frontier Placa: QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal, para realizar palestra às 20hs para estudantes de Curso Técnico em Enfermagem do SENAC, em Gurupi/TO, conforme requisição e portaria nº 338/2022.
53024/05/2022PEF 021/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem período de 27/05/2022 a 28/05/2022, para realizar palestra aos estudantes do curso Técnico em Enfermagem do SENAC, realizado em Gurupi/TO, conforme requisição e portaria nº 337/2022.