Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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83 | 01/05/2015 | PEF | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | PONTO FACIL COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA | R$ 111,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111,80 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PONTO FACIL COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva no relógio de ponto biométrico no mês de Fevereiro/2015. |
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84 | 01/05/2015 | PEF | Global | Serviço De Segurança | INVIOLAVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA | R$ 5.350,00 | R$ 4.925,00 | R$ 4.900,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INVIOLÁVEL PALMAS TO. COM. MONIT. ALAR. ELET. LTDA, pelos serviços prestados de VIGILÂNCIA E SEGURANÇA A ESTE CONSELHO. |
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85 | 01/05/2015 | PEF | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, pelos serviços de lava jato prestados a este conselho. |
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97 | 01/05/2015 | PEF | Global | Locação De Bens Imóveis | JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA | R$ 20.052,74 | R$ 20.052,74 | R$ 20.052,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOAQUIM CARNEIRO DE SOUZA, pela locação de espaço físico para funcionamento da subseção do COREN-TO em Araguaína-TO. |
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98 | 01/05/2015 | PEF | Global | Locação De Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, pela locação de espaço físico para funcionamento da subseção do COREN-TO em Gurupi-TO. |
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292 | 12/04/2015 | PEF AUXILIO | Ordinário | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela quitação dos auxílios de representação de Karina Costa Ramos mês de dezembro/2015. |
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323 | 12/04/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 400,00 | R$ 316,23 | R$ 316,23 | R$ 83,77 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 04/12/2015 até 31/12/2015, em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA. |
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280 | 11/04/2015 | PAD | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | FERRARI E CARDOSO LTDA | R$ 600,00 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 466,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO A ESTE CONSELHO. |
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290 | 11/04/2015 | PAD 0024/2014 | Ordinário | Outras Despesas De Custeio | INVIOLAVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRIC LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INVIOLÁVEL PALMAS TO COM ALARME ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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130 | 05/04/2015 | PEF | Ordinário | Material De Expediente | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor destinado ao pagamento de trocas de borrachas de carimbos e carimbo automático para o COREN-TO. |
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55 | 03/04/2015 | 011/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA - ME | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESTINADO A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE OUVIDORIA REALIZADO PELA FUNCIONÁRIA NELIAN AMERICO NUNES. |
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271 | 12/03/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de uma diária e meia para translado a Araguaina To. |
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272 | 12/03/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, pela aquisição de uma diária e meia para translado a Araguaina To. |
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238 | 11/03/2015 | PEF AUXÍLIO | Ordinário | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 11.281,70 | R$ 11.281,50 | R$ 11.281,50 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para pagamento dos Auxílios Representação dos colaboradores e conselheiros referente ao mês 10/2015. |
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240 | 10/03/2015 | 034/2015 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | AUTO POSTO G2 LTDA | R$ 7.504,00 | R$ 4.011,16 | R$ 4.011,16 | R$ 3.492,84 | R$ 0,00 |
Destinado a cobrir despesas com aquisição de combustíveis no exercício, conforme contrato. |
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208 | 07/03/2015 | PEF 2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 03/07/2015 até 02/09/2015 em favor de GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, PAGTO ONLINE N.º , 1D8.43D . |
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138 | 06/03/2015 | 014/2015 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GENE KELLY SOUZA DO VALE | R$ 400,00 | R$ 237,03 | R$ 237,03 | R$ 162,97 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 08/06/2015 até 12/06/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 18212-5, RECIBO 10C.4F0. PARA DESPESAS COM VIAGEM A GURUPI. |
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72 | 02/03/2015 | PEF | Ordinário | Férias - Abono Constitucional | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 776,71 | R$ 776,71 | R$ 776,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, pelas férias com o período de gozo de 04 de fevereiro de 2015 a 13 de fevereiro de 2015. |
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18 | 01/03/2015 | PEF | Estimativo | Tarifas Bancárias | BANCO DO BRASIL SA | R$ 66.700,00 | R$ 66.700,00 | R$ 66.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO DE 2015 |
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266 | 12/02/2015 | PEF JETONS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 863,20 | R$ 863,20 | R$ 863,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo serviços prestados de REP e ROD do mês de novembro/2015. |
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