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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
9603/11/2015PEFOrdinárioMultas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2.764,26R$ 2.764,26R$ 2.764,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RESCISAO DE TRCT
27612/10/2015PEF/2015OrdinárioDiáriasJOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRAR$ 1.946,64R$ 1.946,64R$ 1.946,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, ref. treinamento COREN-PB, 12/2015.
28212/10/2015PEF DIARIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de uma e meia diárias para translado a Cidade de Araguaina To em 14 a 15 de dezembro/2015.
28312/10/2015PEF-RESTITUIÇÃOOrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 110,52R$ 110,52R$ 110,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, abastecimento viagem a AugustinópolesAguairnópoles-TO.
28412/10/2015PEF DIARIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, pela aquisição de uma e meia diárias para translado a Cidade de Araguaina To em 14 a 15 de dezembro/2015.
28512/10/2015PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, ref. viagem a Brasília dia 10 a 12/12/2015.
28612/10/2015PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 811,10R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem a Brasília dia 10 a 12/12/2015.
30212/10/2015PADOrdinárioServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 1.180,79R$ 1.180,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no contrato nº 0005/2010.
24711/10/2015PEF DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de 5,5 diárias referente a viajem a Augustinopolis-To período de 22/11 a 27/11/2015.
24811/10/2015PEF DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias referente viajem a Augustinopolis-To período de 23/11 a 27/112015.
17409/10/2015PEF OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.586,52R$ 1.586,52R$ 1.586,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, visando cobrir despesas com auxilio representação, conforme requisições.
21107/10/2015PEFOrdinárioServiços De InformáticaCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 98,00R$ 98,00R$ 98,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.
32407/10/2015PEFOrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosGENE KELLY SOUZA DO VALER$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 09/09/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE.
12106/10/2015021/2015OrdinárioSeguro De Bens MóveisPORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAISR$ 3.700,00R$ 3.700,00R$ 3.700,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER 2015/2015.
13304/10/2015PEFOrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosMARCELO ALVES DE LIMAR$ 400,00R$ 360,03R$ 360,03R$ 39,97R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 12/04/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 11282-8, RECIBO B6F.809. PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARAGUAINA-TO.
7503/10/2015PEFOrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasANTONIO FERNANDES DE SOUSAR$ 2.678,88R$ 2.678,88R$ 2.678,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO F DE SOUSA TRCT
902/10/2015005/2015GlobalConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosVULPES LTDA - EPPR$ 7.960,00R$ 7.960,00R$ 7.960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VULPES LTDA - EPP, PARA CONFECÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS
1102/10/2015008/2015GlobalAssessoria de Imprensa e ComunicaçãoPAGINA ABERTA PRODUCOES LTDA-MER$ 6.440,00R$ 6.440,00R$ 6.440,00R$ 0,00R$ 0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
5302/10/2015PEFOrdinárioMultas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 827,47R$ 827,47R$ 827,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRCT DE HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO
3901/10/2015PEFOrdinárioMultas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 18.673,03R$ 18.673,03R$ 18.673,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MULTA RESCISORIA - ALDIRA DE ALMEIDA NUNES