Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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96 | 03/11/2015 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.764,26 | R$ 2.764,26 | R$ 2.764,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RESCISAO DE TRCT |
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276 | 12/10/2015 | PEF/2015 | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.946,64 | R$ 1.946,64 | R$ 1.946,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, ref. treinamento COREN-PB, 12/2015. |
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282 | 12/10/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de uma e meia diárias para translado a Cidade de Araguaina To em 14 a 15 de dezembro/2015. |
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283 | 12/10/2015 | PEF-RESTITUIÇÃO | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 110,52 | R$ 110,52 | R$ 110,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, abastecimento viagem a AugustinópolesAguairnópoles-TO. |
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284 | 12/10/2015 | PEF DIARIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, pela aquisição de uma e meia diárias para translado a Cidade de Araguaina To em 14 a 15 de dezembro/2015. |
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285 | 12/10/2015 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, ref. viagem a Brasília dia 10 a 12/12/2015. |
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286 | 12/10/2015 | PEF-DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, ref. viagem a Brasília dia 10 a 12/12/2015. |
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302 | 12/10/2015 | PAD | Ordinário | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 1.180,79 | R$ 1.180,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados no contrato nº 0005/2010. |
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247 | 11/10/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, pela aquisição de 5,5 diárias referente a viajem a Augustinopolis-To período de 22/11 a 27/11/2015. |
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248 | 11/10/2015 | PEF DIÁRIAS | Ordinário | Diárias | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias referente viajem a Augustinopolis-To período de 23/11 a 27/112015. |
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174 | 09/10/2015 | PEF | Ordinário | Auxílio Representação | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 1.586,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, visando cobrir despesas com auxilio representação, conforme requisições. |
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211 | 07/10/2015 | PEF | Ordinário | Serviços De Informática | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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324 | 07/10/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | GENE KELLY SOUZA DO VALE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 10/07/2015 até 09/09/2015 em favor de GENE KELLY SOUZA DO VALE. |
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121 | 06/10/2015 | 021/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER 2015/2015. |
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133 | 04/10/2015 | PEF | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | MARCELO ALVES DE LIMA | R$ 400,00 | R$ 360,03 | R$ 360,03 | R$ 39,97 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 10/04/2015 até 12/04/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº CC 11282-8, RECIBO B6F.809. PARA DESPESAS EM VIAGEM A ARAGUAINA-TO. |
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75 | 03/10/2015 | PEF | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | R$ 2.678,88 | R$ 2.678,88 | R$ 2.678,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO F DE SOUSA TRCT |
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9 | 02/10/2015 | 005/2015 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | VULPES LTDA - EPP | R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | R$ 7.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VULPES LTDA - EPP, PARA CONFECÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS |
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11 | 02/10/2015 | 008/2015 | Global | Assessoria de Imprensa e Comunicação | PAGINA ABERTA PRODUCOES LTDA-ME | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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53 | 02/10/2015 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 827,47 | R$ 827,47 | R$ 827,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRCT DE HELENA MARGARIDA REBOUÇAS SOUZA SANTIAGO |
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39 | 01/10/2015 | PEF | Ordinário | Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.673,03 | R$ 18.673,03 | R$ 18.673,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MULTA RESCISORIA - ALDIRA DE ALMEIDA NUNES |
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