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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72401/07/2022PEF 022/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 486,00R$ 486,00R$ 486,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde de Gurupi e Casa do Idoso, conforme programação da coordenação do DEFISC, de 06 a 08/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 485/2022.
72501/07/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 486,00R$ 486,00R$ 486,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 06/07/2022 a 08/07/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os enfermeiro fiscal Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, nas Ações de Fiscalização no município de Gurupi/TO, no período de 06 a 08 de junlo de 2022. Conforme requisição e portaria nº 481/2022.
72601/07/2022PAD 072/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVESR$ 161,00R$ 161,00R$ 161,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento com gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa, tendo em vista a autenticação de documentos no cartório, envio de correspondência à Subseção de Araguaína, bilhete de passagem, dentre outros. Conforme MEMORANDO COREN-TO nº 143/2022 Departamento Administrativo.
72801/07/2022PEF 041/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 26 de maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
72901/07/2022PEF 045/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 846,00R$ 846,00R$ 846,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
73001/07/2022PEF 050/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELA BARBOSA DA SILVAR$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
73101/07/2022PEF 033/2022EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)R$ 195.198,00R$ 97.329,00R$ 97.329,00R$ 0,00R$ 97.868,00
Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022.
71630/06/2022PEF 037/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
71730/06/2022PEF 003/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.244,00R$ 2.244,00R$ 2.244,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregada pública MARILIA MARIA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.
71830/06/2022PEF 003/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 748,00R$ 748,00R$ 748,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública MARILIA MARIA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.
72730/06/2022PAD 129/2020EstimativoLocação de Bens MóveisGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 2.250,00R$ 319,00R$ 319,00R$ 0,00R$ 1.930,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o segundo termo aditivo, tendo inicio 06/05/2022 e termino 05/05/2023 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020.
70829/06/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 5.561,00R$ 5.561,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas para Dr. CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, sendo 01 (uma) IDA de Palmas/TO para Porto Velho/RO dia 12/07/2022 e 01 (uma) VOLTA de Porto Velho/RO para Palmas/TO, dia 16/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 028/2022/ASSISTENTE ADM.
70929/06/2022PEF 003/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.444,00R$ 3.444,00R$ 3.444,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.
71029/06/2022PEF 003/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 4.190,00R$ 4.190,00R$ 4.190,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.
71129/06/2022PEF 003/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.396,00R$ 1.396,00R$ 1.396,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.
71229/06/2022PEF 003/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.148,00R$ 1.148,00R$ 1.148,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Abono Constitucional de Férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.
71329/06/2022PEF 029/2022OrdinárioEstagiáriosDAYLANY BARBOSA DA SILVAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a 30 (trinta dias) de férias relativo ao período aquisitivo de 16/11/2021 a 14/11/2022, com período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022.
71429/06/2022PEF 030/2022OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN-TO, referente férias indenizadas, da empregada pública Srª KELLYTA DIAS CORREIA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
71529/06/2022PEF 030/2022Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.122,00R$ 1.122,00R$ 1.122,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN-TO, referente 13º Salário, da empregada pública Srª KELLYTA DIAS CORREIA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
69527/06/2022PEF 057/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMÁRCIA DA SILVA ARAÚJOR$ 324,00R$ 324,00R$ 324,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Cofen, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 446/2022.