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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43628/04/2022PEF 035/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUANA BISPO RIBEIROR$ 2.749,00R$ 2.749,00R$ 2.749,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 08, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 e 28 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
43728/04/2022PAD 165/2021EstimativoMaterial de ExpedienteAMPLA COMERCIAL EIRELIR$ 3.343,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.343,00
Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 126/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 007/2022 do almoxarifado.
43828/04/2022PAD 158/2021GlobalLocação de Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, para o exercício 2022. Conforme 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021.
39227/04/2022PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) exame DEMISSIONAL, para Havila da Cruz Silva, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 124/2022/ Departamento Administrativo.
39327/04/2022PEF 045/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 846,00R$ 846,00R$ 846,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 26 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
39427/04/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 486,00R$ 486,00R$ 486,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 27/04/2022 a 29/04/2022, para conduzir veículo L 200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Tupirama e Tupiratins e Pedro Afonso do Tocantins - TO. Conforme requisição e portaria nº 272/2022.
39527/04/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 48.192,00R$ 48.192,00R$ 48.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
39627/04/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 24.447,00R$ 24.447,00R$ 24.447,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
39727/04/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 7.623,00R$ 7.623,00R$ 7.623,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
39827/04/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 4.557,00R$ 4.557,00R$ 4.557,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
39927/04/2022PEF 001/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 2.137,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
40027/04/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 2.999,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
40127/04/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
40227/04/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.
40327/04/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.197,00R$ 3.197,00R$ 3.197,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.
40427/04/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.162,00R$ 1.162,00R$ 1.162,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.
40527/04/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.162,00R$ 1.162,00R$ 1.162,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.
40627/04/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 581,00R$ 581,00R$ 581,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DE DIVIDA ATIVA TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.
40727/04/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 290,00R$ 290,00R$ 290,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOSTO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.
40827/04/2022PEF 053/2022OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.024,00R$ 4.024,00R$ 4.024,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.