| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 63 | 02/04/2018 | 2018000061 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Teresa Cristina de Araujo Chucre | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a gratificações de presença em plenario - jeton para a conselheira nos dias ROP-09/01/18; REP-15/01/18 e ROP-08/02/18;09/03/18 |
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| 64 | 02/04/2018 | 2018000062 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Quintino dos Santos Marinho | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a gratificações de presença em plenario - jeton para a conselheira nos dias ROP-09/01/18; REP-15/01/18 e ROP-08/02/18. |
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| 55 | 27/03/2018 | 2018000057 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | A. B. Gomes Refrigeração - ME | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. B. Gomes Refrigeração - ME, pela aquisição de um condicionador de ar tipo "split" piso-teto com capacidade de 24.000 BTU/h, versão frio, 220v bifásica, conforme processo nº2018000057 . |
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| 52 | 23/03/2018 | P2018.00.0520 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 232,77 | R$ 232,77 | R$ 232,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de fiscalização e funcionamento do exercício/2018. |
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| 53 | 23/03/2018 | 2018000041 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 1,5 diárias e meia , conforme portaria Coren-AP nº064 de 20/03/18 referente a participação no Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem-CONDEPE em São Paulo no período de 03 e 04/04/2018. |
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| 54 | 23/03/2018 | 2018000041 | Ordinário | Diárias Coren AP | Alice Vitoria Alves do Vale Siqueira | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 1,5 diárias e meia , conforme portaria Coren-AP nº064 de 20/03/18 referente a participação no Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem-CONDEPE em São Paulo no período de 03 e 04/04/2018. |
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| 49 | 16/03/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 3,5 diárias e meia , conforme portaria Coren-AP nº062 de 14/03/18 que trata da realização de inspeção de fiscalização e demandas administrativas no município de Laranjal do Jari nos dias 20 a 23/03/18. |
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| 50 | 16/03/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 3,5 diárias e meia , conforme portaria Coren-AP nº062 de 14/03/18 que trata da realização de inspeção nas Unidades Básicas de Saúde do município de Laranjal do Jari e inspeção no Hospital Estadual nos dias 20 a 23/03/18. |
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| 51 | 16/03/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 3,5 diárias e meia , conforme portaria Coren-AP nº062 de 14/03/18 que trata da realização de inspeção de inspeção de fiscalização e demandas administrativas no município de Laranjal do Jari no período de 20 a 23/03/18. |
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| 48 | 14/03/2018 | 2018000028 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Glória de Sousa Bertino Tarle da Silva | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ressarcimento a profissional de valores referente a anuidade de 2018 pagas em triplicidade conforme PAD nº2018000028. |
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| 45 | 19/02/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 diária como ajuda de custo para acompanhar a Chefe da fiscalização ao Distrito do Maruanum II para averiguação de denúncia no dia 22/02/2018, conforme portaria nº 49/2018. |
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| 46 | 19/02/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 1/2 diária como ajuda de custo para efetuar viagem ao Distrito do Maruanum II para averiguação de denúncia no dia 22/02/2018, conforme portaria nº 47/2018. |
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| 47 | 19/02/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andrew Fortunato da Silva | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrew Fortunato da Silva, referente ao reembolso das anuidades pagas equivocadamente. |
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| 43 | 16/02/2018 | 2017000135 | Global | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 3.849,38 | R$ 2.889,38 | R$ 2.889,38 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Coren-AP. |
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| 44 | 16/02/2018 | 0 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.000,00 | R$ 3.698,90 | R$ 3.390,08 | R$ 0,00 | R$ 1.301,10 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 42 | 15/02/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 1/2 diária para participar do I encontro dos tesoureiros no Cofen em Brasilia-DF no dia 19/02/2018, conforme portaria nº 46 de 15 de fevereiro de 2018. |
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| 37 | 05/02/2018 | 2017000111 | Global | Gêneros Alimentícios | Rachel Loiola & Cia Ltda | R$ 2.486,76 | R$ 2.473,57 | R$ 2.473,57 | R$ 0,00 | R$ 13,19 |
| Valor empenhado a empresa Rachel Loiola & Cia Ltda, referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Coren-AP. |
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| 38 | 05/02/2018 | 2017000092 | Global | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 3.134,85 | R$ 2.230,44 | R$ 2.230,44 | R$ 904,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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| 39 | 05/02/2018 | 2017000092 | Global | Combustíveis e Lubrificantes | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 6.599,96 | R$ 2.952,90 | R$ 2.952,90 | R$ 3.647,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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| 40 | 05/02/2018 | 2017000092 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 5.761,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP, conforme contrato nº002/2017 com vigência até 10/04/2018. |
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