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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13816/08/20190OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 22,25R$ 22,25R$ 22,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a juros e multa por atraso no mês de julho/2019.
13916/08/20192018000141EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoTicket Serviços S/AR$ 38.965,80R$ 36.125,50R$ 36.125,50R$ 2.840,30R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 009/2018.
12831/07/20192019000389EstimativoDiárias Coren APKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente à concessão de 9 (nove) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, de 16 a 22 de setembro de 2019 e 21 a 20 de outubro de 2019, conforme Portaria nº 135 de 15 de julho de 2019, processo nº 2019000174. (9*350,00=3.150,00).
12931/07/20192019000389EstimativoDiárias Coren APIngrid Lima dos ReisR$ 3.150,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 1.050,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretária Ingrid Lima dos Reis, referente à concessão de 9 (nove) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, de 16 a 22 de setembro de 2019 e 21 a 20 de outubro de 2019, conforme Portaria nº 135 de 15 de julho de 2019, processo nº 2019000174. (9*350,00=3.150,00).
13031/07/20192019000389EstimativoDiárias Coren APMaria Ester da SilvaR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente à concessão de 9 (nove) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, de 16 a 22 de setembro de 2019 e 21 a 20 de outubro de 2019, conforme Portaria nº 135 de 15 de julho de 2019, processo nº 2019000174. (9*280,00=2.520,00).
13131/07/20192019000389EstimativoDiárias Coren APNayani Costa de MeloR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Nayani Costa de Melo, referente à concessão de 9 (nove) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, de 16 a 22 de setembro de 2019 e 21 a 20 de outubro de 2019, conforme Portaria nº 135 de 15 de julho de 2019, processo nº 2019000174. (9*280,00=2.520,00).
13231/07/20192019000389EstimativoDiárias Coren APJose Jeova Freitas Marques JuniorR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Controlador Jose Jeová de Freitas Marques Junior, referente à concessão de 9 (nove) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, nos períodos de 19 a 23 de agosto de 2019, de 16 a 22 de setembro de 2019 e 21 a 20 de outubro de 2019, conforme Portaria nº 135 de 15 de julho de 2019, processo nº 2019000174. (9*280,00=2.520,00).
13331/07/20192019000449OrdinárioDiárias Coren APEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju - SE, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 146 de 31 de julho de 2019, processo nº 2019000449. (1,2 X 420=210,00).
13431/07/20192019000449OrdinárioDiárias Coren APJuliana Ferreira BrazãoR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Chefe do DGEP Juliana Ferreira Brazão, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju - SE, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 146 de 31 de julho de 2019, processo nº 2019000449. (1,2 X 280=140,00).
13531/07/20192019000449OrdinárioDiárias Coren APDaniele de SousaR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fiscal Daniele de Sousa, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju - SE, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, conforme Portaria nº 146 de 31 de julho de 2019, processo nº 2019000449. (1,2 X 280=140,00).
12529/07/20192018000141OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosTicket Serviços S/AR$ 903,39R$ 903,39R$ 903,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a juros e multa do auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP mês de julho/2019 , processo nº 2019000194.
12629/07/20192019000033OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMeio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELIR$ 117.739,98R$ 117.739,98R$ 117.739,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização de eventos, compreendendo organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura e apoio logístico e operacional necessária a realização do evento Semana da Enfermagem 2019 do COREN-AP no período de 11 a 14/06/2019 de acordo com o pregão eletrônico nº 01/2019 e contrato nº 004/2019 , processo nº 2019000033.
12729/07/20192019000261OrdinárioLocações de SoftwareLeno France Pontes de SouzaR$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leno France Pontes de Souza, pela Locação de Software e Website - FanPage integrada ao site - Portfólio do evento- Software de exposição e gestão de evento - Aplicativo mobile - para a Semana de Enfermagem 2019, bem como, locação de equipamentos para credenciamento e locação de microcomputadores de mesa e notebooks, conforme processo nº 2019000261.
12124/07/20192019000424OrdinárioDiárias Coren APKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro-Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente à concessão de 4 (quatro) diárias para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju-SE, no período de 05 A 09/08/2019, conforme Portaria nº 138 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000424. (4*350,00=1.400,00).
12224/07/20192019000424OrdinárioDiárias Coren APIngrid Lima dos ReisR$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.400,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Ingrid Reis Lima, referente à concessão de 4 (quatro) diárias para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju-SE, no período de 05 A 09/08/2019, conforme Portaria nº 138 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000424. (4*350,00=1.400,00).
12324/07/20192019000423OrdinárioDiárias Coren APMaria Ester da SilvaR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado Fiscal Maria Ester da Silva, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização no Município de Pracúuba, no período de 24/07/2019, conforme Portaria nº 139 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000423. (0,5*280,00=140,00).
12424/07/20192019000423OrdinárioDiárias Coren APVagner Rafael Benjamim GomesR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao empregado público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização no Município de Pracúuba, no período de 24/07/2019, conforme Portaria nº 139 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000423. (0,5*280,00=140,00).
11901/07/20192018000141OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosTicket Serviços S/AR$ 1.012,17R$ 1.012,17R$ 1.012,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, referente ao mês de junho/2019, conforme contrato nº 2018000141.
12001/07/20192018000141OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoTicket Serviços S/AR$ 8.403,90R$ 8.403,90R$ 8.403,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, referente ao mês de juLho/2019, conforme contrato nº 2018000141.
11628/06/20192019000364OrdinárioDiárias Coren APVagner Rafael Benjamim GomesR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Servidor Vagner Rafael Benjamim, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da 5ª Seção Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 25/06/2019, conforme Portaria nº 121 de 24 de junho de 2019, processo nº 2019000364. (0,5*280,00=140,00).