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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
62731/05/2023PEF 018/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente a auxílio representação.
43931/05/2023PEF 042/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoYARLA SALVIANO ALMEIDAR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação.
44031/05/2023PEF 043/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWESLEY SOARES RAMOSR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação.
44131/05/2023PEF 153/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRICARDO DOS SANTOS COSTAR$ 585,72R$ 585,72R$ 585,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente a auxílio representação.
44231/05/2023PAD 346/2023OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados.
39329/05/2023PAD 288/2023GlobalTelefonia Móvel E FixaBRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.AR$ 291,74R$ 291,74R$ 291,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, referente ao 1º aditivo ao contrato nº 12/2022. Pro rata.
39429/05/2023PAD 271/2023GlobalPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.AR$ 214.352,33R$ 214.352,33R$ 214.352,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente ao 4º Aditivo ao contrato nº 19/2019. Pro rata.
38623/05/2023PEF 116/2023OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Barroquinha (18/05/2023) e para Irauçuba e Itapajé (23 a 26/05/2023).
38723/05/2023PEF 093/2023OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diária para Juazeiro do Norte (21 a 23/05/2023).
38823/05/2023PEF 144/2023OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.593,30R$ 1.593,30R$ 1.593,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (21 a 22/05/2023) e para Crateús (24 a 27/05/2023).
38923/05/2023PEF 046/2023OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 626,66R$ 626,66R$ 626,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Redenção (10/05/2023), para Limoeiro do Norte (15/05/2023) e para Sobral (16 a 17/05/2023).
39023/05/2023PEF 050/2023OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Icó (31/05 a 01/06/2023).
39123/05/2023PAD 056/2023GlobalTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 6.045,37R$ 6.045,37R$ 6.045,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato n° 11/2023 - Telefônica Brasil S.A.
39223/05/2023PAD 272/2023GlobalServiços De InformáticaFORTICS TECNOLOGIA LTDAR$ 4.039,84R$ 4.039,84R$ 4.039,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 15/2021.
38518/05/2023PEF 121/2023OrdinárioDiárias ColaboradoresALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIOR$ 1.784,52R$ 1.784,52R$ 1.784,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente às diárias para Quixadá (08 a 09/05/2023), para Quixadá (09 a 10/05/2023), para Iguatu (10 a 11/05/2023) e para Iguatu (11 a 12/05/2023).
38416/05/2023PEF 126/2023OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente a diária para Uruburetama (19/05/2023).
38215/05/2023PEF 125/2023OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente às diárias para Limoeiro do Norte (15/05/2023) e para Sobral (17/05/2023).
38315/05/2023PEF 087/2023OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Irauçuba e Itapajé (29 a 31/05/2023).
37109/05/2023PAD 348/2023OrdinárioDesp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E OutrosCaubi Ind. e Com. de Placas LtdaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda, referente ao aditivo de acréscimo ao PAD n° 348/2023.
37209/05/2023PEF 132/2023OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias Ocara (03/05/2023), Uruburetama (19/05/2023) e General Sampaio (26/05/2023).