Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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56 | 31/01/2019 | Pef 053/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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57 | 31/01/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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58 | 31/01/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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59 | 31/01/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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60 | 31/01/2019 | Pef 057/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, diárias. |
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61 | 31/01/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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62 | 31/01/2019 | PEF 076/2019 | Ordinário | Serviços De Internet | Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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63 | 31/01/2019 | PEF 078/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 14.550,45 | R$ 14.550,45 | R$ 14.550,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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64 | 31/01/2019 | Pef 088/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 13.062,06 | R$ 13.062,06 | R$ 13.062,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto. |
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65 | 31/01/2019 | Pef 066/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, auxilio representação. |
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66 | 31/01/2019 | Pef 066/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, jetons. |
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67 | 31/01/2019 | Pef 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação. |
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68 | 31/01/2019 | Pef 049/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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69 | 31/01/2019 | Pef 046/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxilio representação. |
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70 | 31/01/2019 | Pef 043/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação. |
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71 | 31/01/2019 | Pef 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA, auxilio representação. |
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72 | 31/01/2019 | Pef 070/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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73 | 31/01/2019 | Pef 070/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, jetons. |
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74 | 31/01/2019 | Pef 090/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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75 | 31/01/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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