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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
103412/09/2022PEF 172/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresCICERO RAFAEL LOPES DA SILVAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a diárias.
103512/09/2022PEF 205/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresRICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a diárias.
103612/09/2022PEF 192/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente a auxílio representação.
102509/09/2022PAD 562/2022OrdinárioEquipamentos De InformáticaDEBRIN BRASIL LTDA MER$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.025,00
Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, referente à autorização de compra nº 19/2022.
102609/09/2022PEF 144/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIOR$ 1.933,23R$ 1.933,23R$ 1.933,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias.
102709/09/2022PEF 099/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresDOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTOR$ 1.933,23R$ 1.933,23R$ 1.933,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias.
102809/09/2022PEF 125/2022OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
102909/09/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
103009/09/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
102408/09/2022PAD349/2022GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisLUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE MER$ 16.400,00R$ 8.200,00R$ 4.100,00R$ 0,00R$ 8.200,00
Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 30/2019. Pro rata.
101806/09/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias.
101906/09/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
102006/09/2022PEF 104/2022OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
102106/09/2022PEF 144/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIOR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias.
102206/09/2022PEF 099/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresDOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTOR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias.
102306/09/2022PAD 442/2022OrdinárioEquipamentos De InformáticaTECHNO SOFT SYSTENS LTDAR$ 17.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.000,00
Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente à aquisição de equipamentos de informática.
101505/09/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
101605/09/2022PAD 528/2022EstimativoÁgua E EsgotoServiço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAER$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente à prorrogação do contrato nº 019/2018.
101705/09/2022PAD 538/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosAlvo Eventos LTDAR$ 952,00R$ 952,00R$ 952,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alvo Eventos LTDA, referente à contratação de empresa para prestação de serviço para o estande do COREN-CE no 24º CBCENF.
101401/09/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 2.336,84R$ 2.336,84R$ 2.336,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.