| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 721 | 29/10/2020 | Pef 005/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, jetons. |
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| 722 | 29/10/2020 | Pef 182/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA GOMES MATOS GIRAO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA GOMES MATOS GIRAO, auxilio representação. |
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| 723 | 29/10/2020 | Pef 186/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, auxilio representação. |
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| 724 | 29/10/2020 | Pef 180/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, auxilio representação. |
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| 725 | 29/10/2020 | Pef 181/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 726 | 29/10/2020 | Pef 178/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELA CAMPELO PAIVA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CAMPELO PAIVA, auxilio representação. |
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| 728 | 29/10/2020 | Pef 194/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ILKA ALCANTARA DE ARAUJO | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ILKA ALCANTARA DE ARAUJO, auxilio representação. |
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| 729 | 29/10/2020 | Pef 195/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Alfredo Junior Barbosa Ribeiro | R$ 3.125,53 | R$ 3.125,53 | R$ 3.125,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alfredo Junior Barbosa Ribeiro, diárias. |
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| 730 | 29/10/2020 | Pef 193/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ERONILDE DA SILVA PEREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERONILDE DA SILVA PEREIRA, auxilio representação. |
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| 731 | 29/10/2020 | Pef 192/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | BIANCA LOIOLA ANDRADE PINHEIRO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA LOIOLA ANDRADE PINHEIRO, auxilio representação. |
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| 732 | 29/10/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 733 | 29/10/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 734 | 29/10/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 735 | 29/10/2020 | Pef 191/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA IARA DE SOUSA RODRIGUES | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IARA DE SOUSA RODRIGUES, auxilio representação. |
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| 736 | 29/10/2020 | Pef 197/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | AMANDA MARTINS SOUSA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA MARTINS SOUSA, auxilio representação. |
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| 737 | 29/10/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 738 | 29/10/2020 | Pef 185/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA DA SILVA FRANKLIN | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA DA SILVA FRANKLIN, auxilio representação. |
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| 684 | 28/10/2020 | Pad 418/2020 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 18.423,97 | R$ 18.423,97 | R$ 18.423,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de seguro para a frota oficial do Coren Ceará. |
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| 656 | 16/10/2020 | Pad 416/2020 | Global | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 30.177,28 | R$ 30.177,28 | R$ 30.177,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviço público de energia elétrica para o Coren-Ce e suas subseções, pro-rata. |
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| 675 | 16/10/2020 | Pef 081/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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