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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
66326/07/2019Pef 096/2019OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
66426/07/2019Pef 148/2019OrdinárioDiárias ServidoresURUBATAM AUGUSTO RIBEIROR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a URUBATAM AUGUSTO RIBEIRO, diárias.
66526/07/2019Pef 139/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOSR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, auxilio representação.
66626/07/2019Pef 128/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJONAS ALLYSON MENDES DE ARAUJOR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JONAS ALLYSON MENDES DE ARAUJO, auxilio representação.
66726/07/2019Pef 116/2019OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias.
66826/07/2019Pef 058/2019OrdinárioDiárias ServidoresAdailson Vieira da SilvaR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias.
66926/07/2019Pef 110/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIROR$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, auxilio representação.
59925/07/2019PAD 387/2019OrdinárioMaterial De ExpedienteCKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELER$ 8.453,09R$ 8.453,09R$ 8.453,09R$ 0,00R$ 0,00
Aditivo ao Contrato n° 25/2018, referente fornecimento de material de escritório, CKS Comércio de materiais de escritório EIRELI.
60025/07/2019PAD 388/2019OrdinárioMaterial De ExpedienteSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 16.203,95R$ 16.203,95R$ 16.203,95R$ 0,00R$ 0,00
Aditivo ao Contrato n° 24/2018, referente a fornecimento de material para limpeza e descartáveis, alimentos e materiais de informática, Suprimax Comercial LTDA.
59722/07/2019PAD 334/2019OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalMARIA ELIANA PEIXOTO BESSAR$ 5.194,80R$ 5.194,80R$ 5.194,80R$ 0,00R$ 0,00
Vr. empenho ref contratação de facilitador para o curso de atualização em enfermagem na área de saúde do idoso - Fortaleza
59822/07/2019PAD 009/2019OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosDIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELIR$ 92.000,00R$ 92.000,00R$ 92.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a impressão a laser de 400.000 boletos/notificação.
59612/07/2019PAD 173/2018OrdinárioTaxas De ServiçosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 34.752,41R$ 34.752,41R$ 34.752,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A, referente a taxas de serviços de cartão de crédito.
59511/07/2019PAD 643/2018OrdinárioJornal, Rádio E TvGIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELIR$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a serviços de publicações em jornais de grande circulação, pro-rata.
58709/07/2019Pef 150/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTOR$ 2.206,60R$ 2.206,60R$ 2.206,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, auxilio representação.
58809/07/2019Pef 141/2019OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias.
58909/07/2019Pef 052/2019OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.
59009/07/2019Pef 054/2019OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
59109/07/2019Pef 059/2019OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.
59209/07/2019Pef 060/2019OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.
59309/07/2019Pef 130/2019OrdinárioDiárias ServidoresLauro Fernandes CarvalhoR$ 148,71R$ 148,71R$ 148,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, diárias.