| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 172 | 24/03/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, por 01 representação |
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| 173 | 24/03/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, por 06 Representações |
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| 174 | 24/03/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, por 02 Jeton |
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| 175 | 24/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, por 06 representações |
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| 176 | 24/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, por 03 gratificação em plenaria |
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| 177 | 24/03/2017 | PEF 044/17 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 531,08 | R$ 531,08 | R$ 531,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diarias. |
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| 178 | 24/03/2017 | Pef 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diarias. |
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| 179 | 24/03/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias,diarias |
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| 180 | 24/03/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, Suprimento de fundos |
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| 181 | 24/03/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, Suprimento de fundos |
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| 182 | 24/03/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, Suprimento de Fundos |
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| 147 | 13/03/2017 | 003/2013 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 10.578,71 | R$ 10.578,71 | R$ 10.578,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha referente a locação de imóvel para instalação e funcionamento da subseção do Coren na cidade de Limoeiro do Norte-Ce. |
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| 148 | 13/03/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias |
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| 149 | 13/03/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 150 | 13/03/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 151 | 13/03/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 152 | 13/03/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias |
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| 154 | 13/03/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diária. |
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| 155 | 13/03/2017 | 065/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diária. |
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| 156 | 13/03/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.784,52 | R$ 1.784,52 | R$ 1.784,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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