Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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383 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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384 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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385 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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386 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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387 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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388 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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389 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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390 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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391 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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392 | 31/03/2023 | Memor 014/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência. |
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393 | 31/03/2023 | DESP 031/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, considerando o boleto para pagamento, conforme pedido da presidência para publicação de decisão 39/2023 - que trata de reformulação.
Conforme Despacho/Pregoeiro: 031/2023. |
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394 | 31/03/2023 | DESP 030/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 560,44 | R$ 560,44 | R$ 560,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando os PALs n° 39/2022, 32/2022 e 38/2022 - Telefonia Móvel, PABX e ar-condicionado. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 030/2023. |
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378 | 30/03/2023 | REF MARÇO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO JARA BARBOSA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RODRIGO JARA BARBOSA, em virtude da atividade desenvolvida no dia 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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379 | 30/03/2023 | Ofício 012/2023 Gestão Contrat | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 274,76 | R$ 274,76 | R$ 274,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 005/2020, firmado em 11/02/2020, com a Empresa Seguros Sura S.A. Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2022, firmado em 16/03/2022, com a Empresa Youssif Amim Youssif. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo. Conforme Ofício Nº 012/2023 Setor de Gestão Contratos. |
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342 | 29/03/2023 | REF MARÇO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,17,18,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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343 | 29/03/2023 | REF MARÇO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,07,13,14,17,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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344 | 29/03/2023 | REF MARÇO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,06,14,16,17,20,21,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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345 | 29/03/2023 | REF MARÇO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,06,07,13,15,16,17,21,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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346 | 29/03/2023 | REF MARÇO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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347 | 29/03/2023 | REF MARÇO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,07,14,16,17,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. |
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