Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
1015 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0945/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. |
|
1016 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0945/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.016,91 | R$ 1.016,91 | R$ 1.016,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento "Enfermagem Politica" : Pontes para transformação" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024. |
|
1017 | 01/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 634,52 | R$ 634,52 | R$ 634,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. |
|
1018 | 01/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. |
|
1019 | 01/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 585,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. |
|
1020 | 01/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 3.172,60 | R$ 3.172,60 | R$ 3.172,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. |
|
1021 | 01/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. |
|
1022 | 01/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. |
|
1023 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0910/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 3.050,73 | R$ 3.050,73 | R$ 3.050,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. |
|
1024 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0910/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 2.288,02 | R$ 2.288,02 | R$ 2.288,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. |
|
1025 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0923/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. |
|
1026 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0923/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. |
|
1027 | 01/07/2024 | PAD Nº 0490/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda | R$ 53.948,38 | R$ 53.948,38 | R$ 53.948,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024.
Dispensa Eletrônica nº 011/2024.
|
|
1028 | 01/07/2024 | PORTARIA Nº 0923/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. |
|
1006 | 28/06/2024 | PAD Nº 590/2024 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda | R$ 397.820,40 | R$ 389.863,99 | R$ 323.560,59 | R$ 7.956,41 | R$ 0,00 |
Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.
Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.
Valor Mensal R$ 66.303,40.
|
|
1007 | 28/06/2024 | PAD nº 371/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 3.078,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.078,63 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024) |
|
982 | 27/06/2024 | PORTARIA Nº 0931/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. |
|
983 | 27/06/2024 | PORTARIA Nº 0931/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. |
|
984 | 27/06/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.025.103,44 | R$ 2.984.851,33 | R$ 2.984.851,33 | R$ 40.252,11 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. |
|
985 | 27/06/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 589.604,00 | R$ 589.604,00 | R$ 589.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. |
|