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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
159809/10/2023Portaria nº 708/2023OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).
159909/10/2023Portaria nº 708/2023OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).
160009/10/2023Portaria nº 708/2023OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).
160109/10/2023Portaria nº 755/2023OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).
160209/10/2023Portaria nº 755/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).
160309/10/2023Portaria nº 755/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).
160409/10/2023Portaria nº 756/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.
160509/10/2023Portaria nº 755/2023OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).
154706/10/2023Portaria nº 781/2023OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.
154806/10/2023PAD nº. 0380/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 3.572,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.572,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL (contrato nº. 025/2022) junto a empresa especializada em serviços de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 12 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0481/2023-SCC.
154906/10/2023Portaria nº 781/2023OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.
155006/10/2023Portaria nº 781/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.
155106/10/2023Auxílios 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresElizandra Cassia da Silva OliveiraR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.
155206/10/2023Auxílios 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJoyce Karine Carneiro da Silva MeloR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.
155306/10/2023Auxílio 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLuzia Celeste de Sabóia FeitosaR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.
155406/10/2023Auxílio 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPriscila Santos Leal MouraR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.
155506/10/2023Auxílio 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRichardes de Souza CaúlaR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.
155606/10/2023Auxílios 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDemetrius Daros de Almeida LiraR$ 655,16R$ 655,16R$ 655,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.
155706/10/2023Auxílios 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 655,16R$ 655,16R$ 655,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.
155806/10/2023Auxílios 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNunes Almeida AntunesR$ 655,16R$ 655,16R$ 655,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.