Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
930 | 26/09/2022 | Portaria nº0647/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/09/2022. |
|
925 | 23/09/2022 | Portaria nº. 0648/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, em atendimento a designação da Portaria nº. 0648/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/09 a 30/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
926 | 23/09/2022 | Portaria nº. 0637/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0637/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/10 a 07/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
|
922 | 22/09/2022 | Portaria nº. 0635/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2022. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 20/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. |
|
923 | 22/09/2022 | Portaria nº. 0636/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/09 a 30/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
924 | 22/09/2022 | PAD nº. 0191/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de televisores Smart TV, cabos HDMI e conversores. Descrição dos Itens: 03und. Cabo HDMI. 03und. Conversor Adaptador. Conforme Despacho nº. 0314/2022-SCC. |
|
913 | 21/09/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 120,06 | R$ 120,06 | R$ 120,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais. |
|
914 | 21/09/2022 | PORTARIA Nº 0643/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 561ª ROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/09/2022. |
|
915 | 21/09/2022 | Portaria nº0643/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 561ª ROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/09/2022. |
|
916 | 21/09/2022 | Portaria nº0609/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
|
917 | 21/09/2022 | Portaria nº0641/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
|
918 | 21/09/2022 | Portaria nº 0600/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
|
919 | 21/09/2022 | Portaria nº 0609/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
|
920 | 21/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.442,51 | R$ 2.284,43 | R$ 2.284,43 | R$ 1.158,08 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2022. |
|
921 | 21/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de OUTUBRO/2022. |
|
908 | 20/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Recife-PE. |
|
909 | 20/09/2022 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 172.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172.035,00 |
Valor empenhado a MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN-PE. Descrição dos itens: 01) 100und. Cadeira Operacional FIXA. 2) 03und. Cadeira Diretor Giratória com Braços Reguláveis. 3) 93und. Cadeira Giratória Operacional Médio com Braços Reguláveis. 4) 50und. Poltrona para Auditório Espaldar Médio Estofada com Espuma Injetada. 5) 46und. Armário Baixo Multiuso em MDF com 2 Portas com Chave. Em conformidade com Despacho nº. 0311/2022-SCC. |
|
910 | 20/09/2022 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN-PE. Descrição dos itens: 1) 18und. Cadeira Diretor Giratória com Apoio de Cabeça e Braços Reguláveis. 2) 09und. Estante Compacta em Aço com 6 Prateleiras. Conforme Despacho nº. 0311/2022-SCC. |
|
911 | 20/09/2022 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.588,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.588,49 |
Valor empenhado a ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN-PE. Descrição dos itens: 1) 13und. Armário Alto Fechado em MDF com 2 Portas com Chave. Conforme Despacho nº. 0311/2022-SCC. |
|
912 | 20/09/2022 | 0338/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | ROSANA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 04802180489 - ME | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 04802180489 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em poda de árvore, conforme Despacho 312/2022 - SCC. |
|