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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72625/10/20190OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da Silva (CPF:521.209.374-00)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte pago em pecúnia para utilização Novembro de 2019.
72725/10/2019PAD nº368/2019GlobalMáquinas e EquipamentosCOMANDO DAS BOMBAS EIRELI (CNPJ:10.448.503/0001-88)R$ 1.096,00R$ 1.096,00R$ 1.096,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMANDO DAS BOMBAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) Bombas de Água Centrífuga para reserva na Sede e Antiga Sede, conforme Despacho nº 0410/2019-DLCC.
72825/10/2019PAD n0106/2018GlobalMáquinas e EquipamentosTECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI (CNPJ:15.394.838/0001-84)R$ 1.060,00R$ 1.060,00R$ 1.060,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECNOMASTER SOLUCOES VENDAS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) máquinas fragmentadoras de papel para o Coren-PE, conforme Despacho nº 411/2019-DLCC.
70924/10/20190EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)R$ 202.289,50R$ 200.571,86R$ 197.353,57R$ 1.717,64R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao repasse de 25% (Cota Parte) Cofen.
71024/10/2019PAD nº440/2018GlobalMaterial de ExpedienteMACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP (CNPJ:24.174.062/0001-88)R$ 894,16R$ 894,16R$ 894,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
71124/10/2019PAD nº440/2018GlobalMaterial de ExpedienteMARIA JOSE FERREIRA - ME (CNPJ:12.270.525/0001-26)R$ 735,20R$ 735,20R$ 735,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
71224/10/2019PAD nº440/2018GlobalMaterial de ExpedienteMISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:04.428.101/0001-19)R$ 312,00R$ 312,00R$ 312,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente conforme solicitado em Memorando nº 28/2019-Chefe do Patrimônio e Despacho nº 027/2019-Setor de Serviços Diversos.
71324/10/2019PAD nº104/2017GlobalServiços Gráficos e EditoriaisGLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI (CNPJ:12.622.028/0001-40)R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a confecção de cinco mil unidades de códigos de ética, conforme solicitado no Despacho nº 025/2019-Setor de Serviços Diversos.
70723/10/20190OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJennifer Félix de Souza (CPF:035.641.354-30)R$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Setembro/2019.
70421/10/2019Portaria nº527/2019OrdinárioDiárias de ServidoresMaria do Carmo Barbosa Souza Leão (CPF:187.567.604-00)R$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realização de treinamento de procedimentos da negociação de execução fiscal na Subseção Caruaru, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 25/10/2019.
70521/10/2019PAD nº0272/2019GlobalDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI (CNPJ:35.397.488/0001-17)R$ 11.567,80R$ 2.152,17R$ 1.331,16R$ 9.415,63R$ 0,00
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0406/2019-DLCC.
70621/10/2019PAD nº 104/2017GlobalServiços Gráficos e EditoriaisEDICLEITON BARROS DE SANTANA (CNPJ:31.121.589/0001-00)R$ 4.473,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.473,50R$ 0,00
Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos referente a Autorização de Fornecimento nº 001/2019 contante a fls. 646, conforme Despacho nº 009/2019-Setor de Serviços Diversos. (Bloco de anotações, Caneta Personalizada, Pasta de Papelão, Banner em Lona, e Lona de fundo de palco).
70318/10/20190OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Rosario de Fatima da Silva Dias Vieira (CPF:018.760.254-92)R$ 316,00R$ 316,00R$ 316,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Rosário de Fátima da Silva Dias Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), Referente a Auxílio Representação da participação como Colaboradora Membros da Câmara Técnica de Atenção á Saúde das Mulheres, Referente ao mês de Setembro/2019.
70017/10/2019Portaria Nº 503/2019OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade Carlos (CPF:054.035.736-74)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
70117/10/2019Portaria Nº 503/2019OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva (CPF:028.884.624-94)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Participar reunião com os Coordenadores de Fiscalização no CONFEN, Meio de Transporte: Aéreo, Destino: Recife/Brasília/Recife, Data: 22/10/2019 a 25/10/2019. ( diárias: 3 e 1/2 ).
70217/10/2019PAD nº104/2017GlobalServiços Gráficos e EditoriaisEDICLEITON BARROS DE SANTANA (CNPJ:31.121.589/0001-00)R$ 4.050,00R$ 4.050,00R$ 4.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDICLEITON BARROS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais gráficos provenientes da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme Lote 02 (item 02), Lote 05 (itens 01, 02, 03, 04 e 05), Lote 06 (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07), segundo a Ordem de Serviço Coren-PE nº 01/2019, conforme Despacho nº 024/2019-Setor de Serviços Diversos.
69914/10/20190OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEliane Fidelis Gomes (CPF:394.592.764-15)R$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2019.
69811/10/20190OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDebora Guerra de Oliveira (CPF:026.372.904-47)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.
69611/10/20190OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresBrenda Bastos Coelhos F. Albuquerque (CPF:073.319.184-35)R$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação ( 03 ), referente a membro de Comissão de Instrução e Ética dos processos éticos. Encerramento dos processos éticos nºs 029/2018, Oitiva de testemunhas dos processos nº 039/2018 e 013/2016,referente ao mês de Janeiro/2019. Correção da rubrica lançada equivocadamente em fevereiro/2019.
69711/10/20190OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBrenda Bastos Coelhos F. Albuquerque (CPF:073.319.184-35)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Objetivo: Oitivas de testemunhas e Inquirição de Denunciado. Meio de Transporte: Rodoviário, Período: 26/06/2019 a 28/06/2019. Destino: Recife / Serra Talhada / Recife. Correção da rubrica lançada equivocadamente em 25/06/2019.