Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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69 | 01/02/2021 | PAD nº395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 229.435,80 | R$ 226.214,68 | R$ 205.271,78 | R$ 3.221,12 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. |
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70 | 01/02/2021 | PAD nº 153/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | R$ 8.520,00 | R$ 8.520,00 | R$ 8.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 30 de Janeiro a 29 de Julho de 2021, conforme Despacho nº 030/2021-DLCC. |
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71 | 01/02/2021 | PAD nº390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 10.298,32 | R$ 10.008,31 | R$ 7.862,82 | R$ 290,01 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. |
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64 | 29/01/2021 | Portaria nº 092/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021. |
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65 | 29/01/2021 | Portaria nº 086/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios, destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021. |
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66 | 29/01/2021 | Portaria nº 086/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021. |
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67 | 29/01/2021 | Portaria nº 112/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021. |
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68 | 29/01/2021 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 81.895,96 | R$ 81.895,96 | R$ 81.895,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. |
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60 | 28/01/2021 | MEMO 006/2021-DLCC | Global | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 1.226,05 | R$ 1.226,05 | R$ 1.226,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021. |
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61 | 28/01/2021 | Despacho 46/2021DLCC | Global | IPTU e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.923,63 | R$ 5.923,63 | R$ 5.923,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC. |
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62 | 28/01/2021 | MEMO 09/2021 DLCC | Ordinário | IPTU e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.073,71 | R$ 5.073,71 | R$ 5.073,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. |
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63 | 28/01/2021 | MEMO 09/2021 DLCC | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 51,88 | R$ 51,88 | R$ 51,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. |
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58 | 27/01/2021 | PAD nº 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. |
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59 | 27/01/2021 | PAD nº 026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. |
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53 | 26/01/2021 | PAD Nº162/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC. |
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54 | 26/01/2021 | PAD nº 180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 29.876,23 | R$ 29.876,23 | R$ 29.876,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. |
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55 | 26/01/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.198,52 | R$ 1.435,71 | R$ 1.435,71 | R$ 762,81 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021. |
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56 | 26/01/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021. |
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57 | 26/01/2021 | PAD nº129/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 8.898,21 | R$ 8.680,68 | R$ 8.680,68 | R$ 217,53 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. |
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51 | 25/01/2021 | PAD nº 700/2017 | Global | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 289.563,47 | R$ 289.563,47 | R$ 289.563,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. |
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