Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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555 | 26/08/2021 | 002/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário. |
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553 | 23/08/2021 | 007/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.075,87 | R$ 1.075,87 | R$ 1.075,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021. |
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540 | 19/08/2021 | 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 38,43 | R$ 38,43 | R$ 38,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Almir da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complementação de diária paga a menor. Destino: Recife/Surubim/Recife- 17/0/2021. Averiguação de Denúncia no Município de Surubim. Transporte: Veículo do Coren-PE. |
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541 | 19/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.719,73 | R$ 1.795,19 | R$ 1.795,19 | R$ 924,54 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Agosto de 2021. |
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542 | 19/08/2021 | Portaria nº 725/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021. |
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543 | 19/08/2021 | Portaria nº 725/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 2.113,32 | R$ 2.113,32 | R$ 2.113,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021. |
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544 | 19/08/2021 | Portaria nº723/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Anderson Bertholdo da Silva Oliveira | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021. |
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545 | 19/08/2021 | Portaria nº723/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021. |
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546 | 19/08/2021 | Portaria nº723/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021. |
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547 | 19/08/2021 | Portaria nº723/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021. |
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548 | 19/08/2021 | Portaria nº 724/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021. |
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549 | 19/08/2021 | Portaria nº 724/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rafael Nunes Leal | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021. |
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550 | 19/08/2021 | Portaria nº 724/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021. |
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551 | 19/08/2021 | Portaria nº 724/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ruben Morais Canudo | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 25/08/2021 a 27/08/2021. |
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552 | 19/08/2021 | 003/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.383,26 | R$ 1.383,26 | R$ 1.383,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE. |
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538 | 18/08/2021 | DESPACHO 180/2021 | Ordinário | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 4.400,00 | R$ 3.975,26 | R$ 3.975,26 | R$ 424,74 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. |
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539 | 18/08/2021 | PAD 0277/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | F5 SOFTWARE LTDA | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a F5 SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licença anual de plataforma digital afim de realizar videochamada, contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa F5 SOFTWARE LTDA, conforme Despacho nº179/2021-SCC. |
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537 | 17/08/2021 | Portaria 725/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife. |
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531 | 16/08/2021 | PAD 016/2020 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 meses do relógio de ponto. |
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532 | 16/08/2021 | Mês 08/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021. |
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