Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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575 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 02 ) do mês de Outubro/2020. Acompanhamento da CEE do Hospital Maria Lucinda. Planejamento das CEE's. |
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576 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Outubro/2020. Termo de Encerramento do Processo ético nº 0115/2019
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577 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alessandra da Silva Ferreira | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Alexsandra da Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Outubro/2020. Atuação como Defensora Dativa do Processo ético nº 0115/2019. |
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578 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ) do mês de Outubro/2020. Termo de Encerramento do Processo Ético 0115/2019 |
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579 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória nas unidades da X GERES, origem: Garanhuns/ X GERES / Garanhuns, Período de 16 a 20/11/2020.
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580 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para Inspeção fiscalizatória na X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 15/11/2020 á 2011/2020. Destino: Recife /X GERES/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ). |
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581 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ) do mês de Outubro/2020.
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582 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 538ª ROP e 2ª REP do mês de Outubro/2020.
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583 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ) do mês de Outubro/2020. Mandato de Citação dos processos éticos de nº 004/2020, 082/2019, 011/2020 e 010/2020.
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584 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 04 ) do mês de Outubro/2020. Mandato de Citação dos processos éticos de nº 004/2020, 082/2019, 011/2020 e 010/2020.
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585 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ). |
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586 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Averiguar denúncias na XI GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Caruaru/Serra Talhada/Caruaru. (diárias: 5 e 1/2 ). |
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587 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionário de Licença Médica. Meio de Transporte: Rodoviário. Período: 22/11/2020 á 27/11/2020. Destino: Recife/Caruaru/Recife. (diárias: 5 e 1/2 ).
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590 | 12/11/2020 | 0 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 129,68 | R$ 129,68 | R$ 129,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a antecipação da restituição de pagamento da Compesa de Competência Outubro e Novembro de 2020 da Subseção Serra Talhada, em virtude de pagamento realizado em duplicidade no dia 12/11/2020. |
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564 | 11/11/2020 | 0 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | R$ 679,98 | R$ 679,98 | R$ 679,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para realização de Revisão Veicular do veículo FIAT TORO, conforme Despacho nº 201/2020-DLCC. |
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568 | 11/11/2020 | 0 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 322,38 | R$ 322,38 | R$ 322,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 056/2020-PROGER . (47 Guias). |
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560 | 09/11/2020 | PAD nº 162/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, para os meses de Novembro a Dezembro de 2020. |
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559 | 05/11/2020 | PAD 180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 6.760,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.760,39 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Prorrogação do contrato de locação Conforme Despacho nº 191/2020 - DLCC, referente ao período entre 23 de Outubro a 31 de Dezembro de 2020. |
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552 | 04/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 538ª ROP do mês de Outubro/2020. |
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553 | 04/11/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 538ª ROP e 2ª REP do mês de Outubro/2020. |
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