Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
504 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
|
505 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de FrançaTelles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente a Junho/2015. |
|
506 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (05) referente a Junho/2015. |
|
507 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
|
508 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11) referente a Junho/2015. |
|
509 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Kalina Silva de Barros Cysneiros | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Kalina Silva de Barros Cysneiros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) referente a Junho/2015. |
|
510 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) referente a Junho/2015. |
|
511 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) referente a Junho/2015. |
|
512 | 20/07/2015 | PAD nº080/2012 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 37.214,15 | R$ 37.214,15 | R$ 37.214,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Agosto a Dezembro/2015, ficando saldo remanescente de R$52.099,81 para Orçamento 2016. |
|
513 | 20/07/2015 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 10.000,00 | R$ 8.409,26 | R$ 6.740,55 | R$ 1.590,74 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2015. |
|
514 | 20/07/2015 | PAD nº074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 2.000,00 | R$ 1.436,18 | R$ 718,09 | R$ 563,82 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2015. |
|
498 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
|
499 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente a Junho/2015. |
|
500 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
|
501 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06) referente a Junho/2015. |
|
502 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a Junho/2015. |
|
503 | 20/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente a Junho/2015. |
|
487 | 17/07/2015 | PORTARIA Nº335/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalização nos municípios da XI Geres, de 19 a 24/07/2015. |
|
488 | 17/07/2015 | PORTARIA Nº335/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simoes Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para Inspeção de Fiscalização nos municípios da XI Geres, de 19 a 24/07/2015. |
|
489 | 17/07/2015 | PORT.Nº115, 116/2015 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética: Processos nº 006/2013 e 011/2013, conforme Portaria nº 115 e 116/2015. |
|