Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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416 | 16/05/2014 | PAD S/N2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.483,42 | R$ 2.483,42 | R$ 2.483,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhPelo serviço de telefonia na Sede (3412-4100), abril/2014.ado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. |
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425 | 15/05/2014 | PAD Nº 1663/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | LVF EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenha a LVF Empreendimentos LTDA pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de espaço físico para realização de Palestras e Mesas Redondas, a ser realizado no dia 20/05/2014 na cidade de Caruaru-PE, em comemoração da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco. |
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426 | 15/05/2014 | PAD Nº 1688/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | CINTIA KATO FLORICULTURA - ME | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenha a CINTIA KATO FLORICULTURA - ME pela aquisição e serviços prestados. Ref. a Aquisição de 01 arranjo floral para ser utilizado dia 15 de maio do corrente, no município de Recife-PE em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem. |
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427 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenha a Ana Maria dos Santos Teixeira.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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428 | 15/05/2014 | PAG Nº 1686/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | FRANCA & GONCALVES MULTIMIDIA LTDA - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FRANCA & GONCALVES MULTIMIDIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de artista para apresentação músico cultural no encerramento de evento em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem, na cidade de Garanhuns-PE. |
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429 | 15/05/2014 | PAD Nº1662/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Locação de Espaço Físico na Cidade de Garanhuns a ser utilizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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430 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carmina Silva dos Santos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carmina Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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431 | 15/05/2014 | PAD. Nº 1662/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Serviço de Buffet na Cidade de Garanhuns a ser realizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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432 | 15/05/2014 | PAD Nº 1662/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Decoração de Espaço Físico na Cidade de Garanhuns a ser utilizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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433 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciano Lourenco de Lima | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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434 | 15/05/2014 | PAD Nº 1662/2014 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Locação de Equipamentos na Cidade de Garanhuns a ser utilizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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435 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Cristina de Lima | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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436 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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437 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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438 | 15/05/2014 | PORTARIA N°126/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária (1 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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439 | 15/05/2014 | PAD Nº 1665/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ANDREA B GUERRA DE LUCENA RECEPCOES - ME | R$ 17.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Contratação de serviços de Buffet, tipo lanche e coquetel para atender as comemorações da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco.ANDREA B GUERRA DE LUCENA RECEPCOES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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440 | 15/05/2014 | PAD Nº1622/2014 | Ordinário | Equipamentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 723,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a E M P DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e ferramentas de informática. (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 09). |
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441 | 15/05/2014 | PAD Nº1622/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | P F S MOREIRA - ME | R$ 6.915,00 | R$ 6.254,70 | R$ 6.254,70 | R$ 660,30 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a P F S MContratação de empresa especializada para aquisição de peças e ferramentas de informática. (Lotes 06 e 08)OREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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442 | 15/05/2014 | PAD Nº1622/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 4.316,90 | R$ 4.151,75 | R$ 4.151,75 | R$ 165,15 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a E M P DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e ferramentas de informática. (Complemento após Pregão para Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 09). |
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449 | 15/05/2014 | PAD Nº 002/2012 | Ordinário | Serviço De Segurança | RIMA SEGURANCA LTDA | R$ 6.909,44 | R$ 6.909,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RIMA SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de empresa especializada de Vigilância e Segurança Armada, para os meses de Maio a Dezembro/2014. Repactuação em decorrência de reajuste contratual (diferença R$863,68). (Parcela mensal R$12.700,02) (Saldo remanescente para Janeiro a Abril/2014 a ser empenhado no valor de R$50.800,08 no Orçamento de 2015). |
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