Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1396 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 303,84 | R$ 303,84 | R$ 303,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 BANNERS EM LONA FOSCA, NO TAMANHO 90CMX1,25M - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1397 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 828,00 | R$ 828,00 | R$ 828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL PERSONALIZADOS - 20,70 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1398 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA - 200 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1399 | 26/10/2021 | PA 071/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DANIELA SOUZA DIAS BOAVENTURA | R$ 98,69 | R$ 98,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DANIELA SOUZA DIAS BOAVENTURA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 054/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 009/2021. |
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1400 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES TIPO 1 - 1000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1401 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FONTANA & JOAQUIM LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FONTANA & JOAQUIM LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS - 10.000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1402 | 26/10/2021 | PA 072/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | AUREA MARTINS DE SIQUEIRA | R$ 94,04 | R$ 94,04 | R$ 94,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AUREA MARTINS DE SIQUEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 055/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 008/2021. |
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1403 | 26/10/2021 | PA 079/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ILDA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ILDA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 039/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 012/2021. |
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1404 | 26/10/2021 | PA 084/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA EMILIA BARBOSA SILVIA | R$ 267,26 | R$ 267,26 | R$ 267,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA EMILIA BARBOSA SILVIA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 051/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 016/2021. |
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1405 | 26/10/2021 | PA 086/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | SOELI APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO | R$ 180,57 | R$ 180,57 | R$ 180,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SOELI APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 050/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 017/2021. |
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1406 | 26/10/2021 | PA 087/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | SOLANGE TERESINHA LUCCA | R$ 180,57 | R$ 180,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SOLANGE TERESINHA LUCCA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019
DEVIDO A CANCELAMENTO DE INCSRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 055/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 018/2021. |
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1407 | 26/10/2021 | PA 088/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | SUELI APARECIDA FARIA RODRIGUES DOS ANJOS | R$ 57,84 | R$ 57,84 | R$ 57,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SUELI APARECIDA FARIA RODRIGUES DOS ANJOS, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 DEVIDO A GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 077/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 024/2021. |
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1408 | 26/10/2021 | PA 089/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | V.L. BARISON KAWAKAMI MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES LDTA | R$ 293,32 | R$ 293,32 | R$ 293,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A V.L. BARISON KAWAKAMI MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES LDTA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2019 E CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2019 DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 057/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 019/2021. |
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1409 | 26/10/2021 | PA 091/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ADRIANA ALTERO VELOZO | R$ 74,18 | R$ 74,18 | R$ 74,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ADRIANA ALTERO VELOZO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 075/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 025/2021.
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1410 | 26/10/2021 | PA 066/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JAQUELINE TATIANE PORTELA DA LUZ | R$ 110,78 | R$ 110,78 | R$ 110,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JAQUELINE TATIANE PORTELA DA LUZ, REFERENTE À RESTITUIÇÃO TAXA DE TRANSFERÊNCIA 2020 DEVIDO A GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 078/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 021/2021. |
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1411 | 26/10/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ANOTAÇÃO - 2000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1380 | 25/10/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 1.623,12 | R$ 1.623,12 | R$ 1.623,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO ESPECIAL - COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 116/2021. |
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1381 | 25/10/2021 | PA 078/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FLORENCE PASSOLD | R$ 185,18 | R$ 185,18 | R$ 185,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FLORENCE PASSOLD, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO À CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 048/2021, APROVAÇÃO NA 677ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 011/2021. |
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1382 | 25/10/2021 | PA 080/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | INGRID GUSMAO GOMES | R$ 65,88 | R$ 65,88 | R$ 65,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A INGRID GUSMAO GOMES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TAXA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 2020 DEVIDO A GERAÇÃO INDEVIDA - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 074/2021, APROVAÇÃO NA 679ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 022/2021. |
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1366 | 22/10/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 677,30 | R$ 677,30 | R$ 677,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2021 à 12/11/2021. |
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