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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57428/03/2023PA 182/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEANDRO DA SILVAR$ 904,50R$ 904,50R$ 904,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LEANDRO DA SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 404/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
57528/03/2023PA 291/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBRUNO SANTANA BATISTAR$ 1.507,50R$ 1.507,50R$ 1.507,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A BRUNO SANTANA BATISTA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 488/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
57628/03/2023PA 174/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOCIANDRA FAUSTINOR$ 335,00R$ 335,00R$ 335,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 478/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
57728/03/2023PA 333/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVAR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 472/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
57828/03/2023PA 314/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDENISE ANDRADE PEREIRAR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DENISE ANDRADE PEREIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 429/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
57928/03/2023PA 060/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO CESAR WALTER SOUZAR$ 615,00R$ 615,00R$ 615,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 184/2023, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 31/03/2023.
58028/03/2023PA 059/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilNELSON LUIZ DA SILVA PINTOR$ 615,00R$ 615,00R$ 615,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 184/2023, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 30/03/2023 A 31/03/2023.
58128/03/2023PA 374/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLOR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 072.1/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 24/03/2023.
58228/03/2023PA 159/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELOR$ 1.845,00R$ 1.845,00R$ 1.845,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 193/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/04/2023 A 06/04/2023.
56727/03/2023PA 219/2022OrdinárioTaxas Diversas e EncargosACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDAR$ 116,12R$ 116,12R$ 116,12R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA ACESSOLINE - NFSE Nº 00044974 - BOLETO Nº 33DE019182 - FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.
56827/03/2023PA 788/2022OrdinárioMaterial de Processamento de DadosJABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA 16081268705, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 DISCOS DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SSD ("SOLID STATE DRIVE"), COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 240GB PARA OS COMPUTADORES DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO.
55924/03/2023PA 089/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA CUMPRIMENTO ÀS DESIGNAÇÕES RECEBIDAS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA INSPEÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 23/03/2023.
56024/03/2023PA 313/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilELAINE AQUOTI MEDEIROSR$ 621,00R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 067 E 067.1/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR/PR, NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 22/03/2023.
56124/03/2023PA 516/2022OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisTAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDAR$ 50.700,00R$ 50.700,00R$ 50.700,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARDERNO DE LEGISLAÇÃO DE BOLSO (15.000 UNIDADES) PARA O COREN/PR - ARP Nº 035/2022.
56224/03/2023PA 057/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJEAN BATISTA MORAESR$ 205,00R$ 205,00R$ 205,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA FAZER A TROCA DE VEÍCULO OFICIAL QUE SERÁ USADO EM DESLOCAMENTO PARA SANTA CATARINA COM NÚMERO MAIOR DE PESSOAS., CONFORME PORTARIA N° 172/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 07/03/2023.
56324/03/2023PA 253/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJOCIANDRA FAUSTINOR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023.
56424/03/2023PA 351/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLINDERSEN GONÇALVES MOREIRAR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LINDERSEN GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023.
56524/03/2023PA 350/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFABIO DORNELES GOMESR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FABIO DORNELES GOMES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023.
56624/03/2023PA 338/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRubia Karine MarchinskiR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RUBIA KARINE MARCHINSKI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A VIAGEM DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ÔNIBUS CONTRATADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA E PARTICIPAR DO ATO PRESENCIALMENTE, CONFORME PORTARIA N° 209/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 30/03/2023.
55823/03/2023S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 92,25R$ 92,25R$ 92,25R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5019227-10.2022.4.04.7003/PR; Nº 5019162-15.2022.4.04.7003/PR E Nº 5019159-60.2022.4.04.7003/PR - MARÇO/2023 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 015/2023.