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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52709/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilSORIANE LOURESR$ 690,00R$ 690,00R$ 690,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 025/2019 EM GUARAPUAVA/PR NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2019.
52809/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLA BAVELLONI PEREIRAR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÕES DE PALESTRAS EM UMUARAMA/PR NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MAIO DE 2019.
52909/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAÍNA MAZZER SALINETR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM UMUARAMA/PR NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MAIO DE 2019.
53009/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilSABRINA RENATA ZANARDIR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE UM TALK SHOW NO SENAC EM MEDIANEIRA/PR NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2019.
49707/05/2019012/2019OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesEXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA A SEDE DO COREN/PR EM MAIO DE 2019.
49807/05/2019012/2019OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisEXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDAR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA A SEDE DO COREN/PR EM MAIO DE 2019.
49907/05/2019012/2019OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisEXTINTORES NATIONALR$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EXTINTORES NATIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM MAIO DE 2019.
50007/05/2019073/2018OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisDIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOSR$ 13.024,00R$ 13.024,00R$ 13.024,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAR LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DISPONÍVEIS SOBRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PARANÁ EM 2019.
50107/05/2019S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisPATRICIA LANTMANN BECKERR$ 296,21R$ 296,21R$ 296,21R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL DOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR N° 062/2019 E PORTARIA 085/2019.
50207/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVAR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO COREN PREMIA EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2019.
50307/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO COREN PREMIA EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2019.
50407/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilMARTA BARBOSA DA SILVAR$ 485,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 485,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA 628° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO (ROP) EM CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2019.
50507/05/2019S/NOrdinárioDiárias a ConselheirosMARTA BARBOSA DA SILVAR$ 485,00R$ 485,00R$ 485,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA 628° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO (ROP) EM CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2019.
50607/05/2019005/2016EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoGREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOSR$ 6.000,00R$ 4.895,44R$ 4.895,44R$ 1.104,56R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 07 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2019.
50707/05/2019S/NOrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARTA BARBOSA DA SILVAR$ 1.215,00R$ 1.215,00R$ 1.215,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIROS) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2019.
50807/05/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilQUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERIR$ 1.725,00R$ 1.725,00R$ 1.725,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE 05 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA INTEGRADA DE INFERMAGEM NAS SUBSEÇÕES DE MARINGÁ, LONDRINA E CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 06 A 11 DE MAIO DE 2019.
50907/05/2019S/NOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSIDNEIA CORREA HESSR$ 1.380,00R$ 1.380,00R$ 1.380,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM MARÇO DE 2019.
51007/05/2019S/NOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosALESSANDRA SEKSCINSKIR$ 690,00R$ 690,00R$ 690,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM JANEIRO DE 2019 E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2019.
51107/05/2019S/NOrdinárioAuxílio RepresentaçãoPRISCILA COSTA PAGANOTTOR$ 1.215,00R$ 1.215,00R$ 1.215,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2019 E 2,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2019.
51207/05/2019067/2019OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisDEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PRR$ 39,25R$ 39,25R$ 39,25R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOAO OLIMPIO DE PAULA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS AUTOS 50000354920174047009 CFE. MEMORANDO DEJUR N° 067/2019.