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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
9002/01/2019902/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 14.207,61R$ 4.918,00R$ 4.918,00R$ 0,00R$ 9.289,59
Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando manifestação do fiscal de contrato às fls. 470-471, Despacho nº 674/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 472, 1º Termo de Errata do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 35/2016 às fls. 472, manifestação do fiscal de contrato às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 481. Vigência do contrato: 21/09/2018 a 20/09/2019 Valor total do contrato: R$ 19.672,08 Valor mensal: R$ 1.639,34 Valor para 08 meses e 20 dias de setembro de 2019: R$ 14.207,61
9102/01/20191309/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 11.447,50R$ 7.105,35R$ 7.105,35R$ 0,00R$ 4.342,15
Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 475-477, manifestação do fiscal de contrato às fls. 489-492, , manifestação do fiscal de contrato às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 481. Vigência do contrato: 25/05/2018 a 24/05/2019 Valor do termo aditivo: R$ 28.421,38 Valor mensal: R$ 2.368,45 Valor para 04 meses e 24 dias de maio de 2019: R$ 11.447,50
9202/01/20191443/2015EstimativoLocação de Bens MóveisKA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MER$ 120.000,00R$ 26.553,04R$ 19.271,49R$ 0,00R$ 93.446,96
Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664. Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020 Valor do termo aditivo: R$ 217.440,00 Valor mensal estimado: R$ 9.060,00 valor estimado para 2019: R$ 120.000,00
9302/01/2019420/2018EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S.A.R$ 1.750.000,00R$ 347.548,09R$ 347.548,09R$ 401.000,00R$ 1.001.451,91
Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias, considerando Despacho nº 046/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 219.
9402/01/2019420/2018EstimativoServiços BancáriosCEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 150.000,00R$ 16.153,56R$ 15.627,55R$ 0,00R$ 133.846,44
Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com tarifas bancárias, considerando Despacho nº 046/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 219.
9502/01/20191308/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMETARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAR$ 27.206,10R$ 26.675,80R$ 26.675,80R$ 0,00R$ 530,30
Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para fazer face às despesas com a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando 2º Termo aditivo do Contrato COREN-RJ nº 011/2017 às fls. 508-509, manifestação do fiscal do contrato às fls. 513-516 e autorização da Presidência às fls. 518. Vigência do termo aditivo: 12/05/2018 a 12/05/2019 Valor total do termo aditivo: R$ 71.281,35 Valor para 250 licenças de acesso (1º Termo Aditivo): R$ 64.125,00 total / R$ 5.343,75 mensal Valor para 62 licenças (2º Termo Aditivo): R$ 7.156,35 total / R$ 1.325,25 mensal Valor para 12 dias do mês de maio: R$ 530,10 Valor para 2019: R$ 27.206,10
9602/01/20191983/2018GlobalDemais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de ObraINSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA MER$ 2.134,00R$ 711,36R$ 711,36R$ 0,00R$ 1.422,72
Valor empenhado a INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME, para fazer face às despesas com serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos nas unidades do COREN-RJ, pelo período de 12 meses, considerando minuta de contrato às fls. 115-124, manifestação do fiscal do contrato às fls. 126, Despacho nº 2003/2018 do Departamento Financeiro às fls. 127 e autorização da Presidência às fls. 130. Vigência do contrato: 26/12/2018 a 26/12/2019 Valor total do contrato: R$ 2.845,44 (para os 04 andares do COREN-RJ) Valor por trimestre: R$ 711,36 Valor para o ano de 2019: R$ 2.134,08
9702/01/20191566/2016GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-MER$ 9.062,24R$ 5.250,00R$ 5.250,00R$ 0,00R$ 3.812,24
Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 277-278, manifestação do fiscal do contrato às fls. 277, Despacho nº 1995/2018 do Departamento Financeiro às fls. 278 e autorização da Presidência às fls. 279. Vigência do contrato: 01/06/2018 a 31/05/2019 Valor total do termo aditivo: R$ 21.749,32 Valor mensal: R$ 1.812,44 Valor para 05 meses de 2019: R$ 9.062,24
237721/12/2018322/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 760,00R$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias de novembro de 2018, conforme Portarias 04 e 1059/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018.
237821/12/2018337/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILMA GONCALVES DO NASCIMENTOR$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 760,00
Valor empenhado a Conselheira WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico-representativas exercidas em 17 e 18 de dezembro de 2018, conforme Portaria 975 e 1061/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018.
237921/12/201810/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 456,00R$ 456,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 21 de dezembro de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018.
238021/12/20181983/2018GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoINSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA MER$ 711,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 711,36
Valor empenhado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores - INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA ME, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades do COREN-RJ, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 03-13, Mapa de pequisa de preços às fls. 17, Despacho CPL às fls. 29, Despacho nº 741/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 31, Parecer nº 1983/2018 da Procuradoria Geral às fls. 90-96, Parecer nº 1841/2018 da Controladoria GEral às fls. 105-107 e autorização da Presidência às fls. 109. Vigência do contrato: 21/12/2018 a 21/12/2019 Valor total do contrato: R$ 2.845,44 (para os 04 andares do COREN-RJ) Valor por trimestre: R$ 711,36 Valor para o mês de dezembro/2018: R$ 711,36
238121/12/20182035/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 340,00
Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
238221/12/20182035/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA TERESA FERREIRA DE SOUZAR$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
238321/12/20182035/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,00
Valor empenhado ao Primeiro Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
238421/12/20182035/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCAROLINA ALVES FELIPPER$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,00
Valor empenhado a Segunda Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
238521/12/20182035/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,00
Valor empenhado a Primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
238621/12/20182035/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 314,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 314,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 195ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 075/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.
238721/12/2018312/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAISAR SANTANA MATOSR$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.140,00
Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, de atividades politico representativas exercidas em 11, 17 e 18 de dezembro de 2018 conforme portaria 075/2018
238821/12/20182036/2018OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 340,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 265ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de dezembro de 2018, considerando Memorando nº 074/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.