| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 876 | 11/06/2018 | 1011/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião com a Promotoria de Tutela Coletiva no Município de Três Rios em 11/06/2018 e reunião na Secretaria de Saúde no Município de Paraty no dia 12/06/2018, considerando Memorandos nº 294 e 295/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 06, Portaria COREN-RJ nº 585/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência às fls. 04 e 07. |
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| 862 | 08/06/2018 | 2051/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME | R$ 4.633,50 | R$ 4.633,50 | R$ 4.633,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINAÇÕES LTDA ME para aquisição de lâmpadas para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2018 da CPL às fls. 128, novo Mapa de pesquisa de preços às fls. 124, Parecer nº 053/2018 da Procuradoria Geral às fls. 132-136 e autorização da Presidência às fls. 143.- Lâmpada Superled Tubular Glass 9W, Bulbo: T8, Base: G13 - 250 unidades - Valor unitário R$ 13,80 / Valor total: R$ 3.450,00;- Lâmpada Led Clássica Rosca 8W, Potência: 9W - 150 unidades - Valor unitário R$ 7,89 / Valor total: R$ 1.183,50.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 863 | 08/06/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas realizadas nos dias 14, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29 e 30 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 861 | 07/06/2018 | 1002/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, que irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento no Município de Macaé – RJ no dia 07/06/2018, considerando correio eletrônico à fl.01, Carta Convite às fls. 02, Portaria COREN nº 583/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 853 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 7.016,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.016,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA para a renovação do contrato nº 15/2016 referentes ao aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.Aluguel: R$ 700,00 mensal / Aluguel para 06 meses e 24 dias: R$ 4.760,00Condomínio (estimado): R$ 297,50 mensal / Condomínio estimado para 06 meses e 24 dias: R$ 2.023,00IPTU (estimado): R$ 31,90 mensal / IPTU estimado para 06 meses: R$ 191,40Tx bancária: R$ 7,00 mensal / Tx bancária para 06 meses: R$ 42,00Valor total para 06 meses e 24 dias de junho de 2018: R$ 7.016,40 |
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| 854 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.741,16 | R$ 4.636,59 | R$ 4.636,59 | R$ 0,00 | R$ 2.104,57 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação do contrato nº 15/2016 referentes ao aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177.Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.- Aluguel: R$ 687,67 mensal / Aluguel para 06 meses e 24 dias: R$ 4.676,16- Condomínio (estimado): R$ 297,50 mensal / Condomínio estimado para 06 meses e 24 dias: R$ 2.023,00- Tx bancária: R$ 7,00 mensal / Tx bancária para 06 meses: R$ 42,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 855 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA | R$ 191,40 | R$ 63,80 | R$ 63,80 | R$ 0,00 | R$ 127,60 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA para a renovação do contrato nº 15/2016 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 137, Despachos nº 132 e 150/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 146 e 161, Parecer nº 036/2018 da Procuradoria Geral às fls. 147-157, Despacho nº 485/2018 do Departamento Financeiro às fls. 162, Despacho nº 28/2018 do Departamento de Gestão, Parecer nº 693/2018 da Controladoria Geral às fls. 169-171 e autorização da Presidência às fls. 177.Vigência do contrato: 07/06/2018 a 06/06/2019.- IPTU (estimado): R$ 31,90 mensal / IPTU estimado para 06 meses: R$ 191,40*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 856 | 06/06/2018 | 534/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | LIZETE DA GLORIA ALMEIDA | R$ 27,11 | R$ 27,11 | R$ 27,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 001/2018 a LIZETE DA GLORIA ALMEIDA para fazer face às despesas com aluguel, condomínio e taxas do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 013/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 179 e autorização da Presidência às fls. 180.Vigência do contrato: 07/06/2017 a 06/06/2018.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 857 | 06/06/2018 | 617/2018 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 19.534,67 | R$ 11.745,98 | R$ 11.745,98 | R$ 0,00 | R$ 7.788,69 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP para fazer face às despesas referente ao aluguel e condomínio de duas novas salas comerciais para a Subseção de Campo Grande, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 26, Despacho 137/2018 de Compras e Contratos às fls. 27, Parecer nº 032/2018 da Procuradoria Geral às fls. 33-39, Parecer nº 509/2018 da Controladoria Geral às fls. 41-42 e Despacho CPL às fls. 54 e autorização da Presidência às fls. 69.Vigência do contrato: 15/06/2018 a 14/06/2019- Aluguel para cada sala: R$ 1.150,00 / Aluguel p/6 meses e 16 dias de maio: R$ 15.026,67- Condomínio para cada sala: R$ 345,00 / Condomínio p/6 meses e 16 dias de maio: R$ 4.508,00Valor total para 2018: R$ 19.534,67*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 858 | 06/06/2018 | 617/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS referente ao seguro fiança da nova locação da Subseção de Campo Grande , considerando Despacho nº 161/2018 da Procuradoria Geral às fls. 64, Despacho nº 225/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 69.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 859 | 06/06/2018 | 998/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Conselheira para participar do evento 8º MacaEnf no Município de Macaé - RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 58/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 582/2018 às fls.03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 860 | 06/06/2018 | 999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que irá substituir a funcionária da Subseção do Município de Cabo Frio - RJ no período de 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 106/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 581/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 845 | 05/06/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 07, 14, 18, 25 e 29 de maio de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 846 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 847 | 05/06/2018 | 946/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 848 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 571/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 06. |
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| 849 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 571/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 06. |
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| 850 | 05/06/2018 | 990/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Conselheira para representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 577/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 851 | 05/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 852 | 05/06/2018 | 993/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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