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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10706/01/2015PA 3110OrdinárioDea - DiáriasVIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Encontro de Coordenadores de Fisalização, na cidade de Cumcubo-CE, no período de 19/11 a 21/11/14.
10806/01/2015PA 001OrdinárioDiárias ColaboradoresGEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente inspeção realizada na cidade de Cardoso-SP, no período de 12/01 a 13/01/15.
10906/01/2015PA 98OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 667,03R$ 667,03R$ 667,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo - 2015 - Cota Única
11206/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME (CNPJ:11.569.283/0001-03)R$ 9.466,19R$ 8.923,42R$ 8.923,42R$ 542,77R$ 0,00
Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão
11306/01/2015PA 2030/2014OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosLATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18)R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SPR 09/2014 , Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2015,Aquisição 300 peças Lâmpadas tipo fluorescente compacta não-integrada luz cor branca neutra(cool white) potência 26w, 100 peças Reator bivolt eletrônico de partida instantâ
11406/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.249,19R$ 4.249,19R$ 394,29R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Araçatuba/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão
11506/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.626,90R$ 4.626,90R$ 16,58R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Marília/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão E
11606/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.643,48R$ 4.643,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado
11706/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.643,48R$ 4.643,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao P
11806/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.546,31R$ 4.546,31R$ 97,17R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Santos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão E
11906/01/2015EstimativoVerba Indenizatória De ConselheirosCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 2.500.000,00R$ 1.835.312,50R$ 1.835.312,50R$ 664.687,50R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.
12006/01/2015EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 600.000,00R$ 550.650,00R$ 550.650,00R$ 49.350,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.
12106/01/2015EstimativoAuxílio Representação ColaboradoresCOLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)R$ 560.000,00R$ 560.000,00R$ 560.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.
12206/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.540,78R$ 4.540,78R$ 102,70R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José do Rio Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vincula
12306/01/2015PA 101152/2012GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 4.643,48R$ 4.494,85R$ 4.494,85R$ 148,63R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José dos Campos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado
12406/01/2015PA 110335/2013GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 14.693,00R$ 14.693,00R$ 14.693,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual
12506/01/2015PA 96/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 5.645,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.645,83R$ 0,00
Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Sub
12606/01/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 382,53R$ 382,53R$ 382,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131.
12706/01/2015PA 110335/2013GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 2.238,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.238,84R$ 0,00
Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 10/
12806/01/2015PA 110336/2013GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 4.436,65R$ 4.386,80R$ 4.386,80R$ 49,85R$ 0,00
Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de