| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1227 | 16/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 535,73 | R$ 535,73 | R$ 535,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente construção acima da taxa de ocupação permitida - Multa de IPTU conforme atesto do GEAD. |
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| 1228 | 16/12/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 11.000,00 | R$ 10.604,95 | R$ 2.522,71 | R$ 0,00 | R$ 395,05 |
| Valor empenhado a compl. empenho 1043 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 1219 | 14/12/2015 | 4355/2015 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 8.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.650,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 0099/2015. Aquisição diversas de fls. 70. |
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| 1220 | 14/12/2015 | 3352/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23) | R$ 4.702,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.702,20 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/214 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0104/2015. Aquisição diversas de fls 110/111. |
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| 1221 | 14/12/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 14/12 a 15/12/15. |
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| 1222 | 14/12/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Nova Campina, no período de 15/12 a 16/12/15. |
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| 1223 | 14/12/2015 | 4655/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME (CNPJ:10.465.468/0001-05) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/ |
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| 1224 | 14/12/2015 | 4655/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME (CNPJ:10.465.468/0001-05) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/ |
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| 1216 | 11/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 25,46 | R$ 25,46 | R$ 25,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 39093 e 39094 de Basic Elevadores Ltda |
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| 1217 | 11/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 488,70 | R$ 488,70 | R$ 488,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005. |
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| 1218 | 11/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 469,95 | R$ 469,95 | R$ 469,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. Empenho complementar ao de nº 1001 de 14/10/2015. |
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| 1207 | 10/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 94 |
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| 1208 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 389,69 | R$ 389,69 | R$ 389,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceitos da NF 975 da empresa WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI |
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| 1209 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceitos da NF 869 da empresa DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP |
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| 1210 | 10/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.366,91 | R$ 2.366,91 | R$ 2.366,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente deposito judicial trabalhista, Processo nº 0117300482008502 da 25ª Vara do Trabalho da Capital, Reclamante - Andreia Vieira dos Santos Silva. |
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| 1211 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF nº 04 de PROTEC EXTIN LTDA ME) |
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| 1212 | 10/12/2015 | PA 4910 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA MARINILZA BECCARIA (CPF:059.277.008-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA MARINILZA BECCARIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no periodo de 09/12 a 10/12/15. |
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| 1213 | 10/12/2015 | PA 4907 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARMEN SILVIA GABRIEL (CPF:066.027.328-46) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15. |
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| 1214 | 10/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente deposito judicial à ordem da justiça federal, Processo nº 00097501120124036103 da 2ª Vara de São Jose dos Campos-SP - Condenação - Autor: Ana Paula Dias da Costa. |
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| 1215 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,02 | R$ 3,02 | R$ 3,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 13491 de Enclimar Eng. e Climatização |
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