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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2802/01/2015EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 397.000,00R$ 329.281,25R$ 329.281,25R$ 67.718,75R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.
2902/01/2015EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)R$ 8.000,00R$ 6.856,06R$ 6.856,06R$ 1.143,94R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.
3002/01/2015EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)R$ 100.000,00R$ 16.394,84R$ 16.394,84R$ 83.605,16R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.
3102/01/2015EstimativoEnergia ElétricaCAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20)R$ 15.000,00R$ 11.919,01R$ 10.816,08R$ 3.080,99R$ 0,00
Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.
3202/01/2015EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.
3302/01/2015EstimativoEnergia ElétricaBANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06)R$ 20.000,00R$ 15.000,00R$ 14.630,44R$ 5.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.
3402/01/2015EstimativoEnergia ElétricaELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97)R$ 3.000,00R$ 1.543,70R$ 1.543,70R$ 1.456,30R$ 0,00
Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.
1502/01/2015EstimativoPis/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 329.528,00R$ 329.528,00R$ 329.528,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com Pis/Pasep Folha de Pagamento/2015.
1602/01/2015EstimativoAuxílio CrecheSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 305.888,00R$ 281.307,38R$ 281.307,38R$ 24.580,62R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-creche Folha de Pagamento/2015.
1702/01/2015EstimativoDiárias e Ajuda de Custo - FolhaSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 20.000,00R$ 13.972,83R$ 13.972,83R$ 6.027,17R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo Folha de Pagamento/2015.
1802/01/2015EstimativoAuxílio FuneralSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-funeral Folha de Pagamento/2015.
1902/01/2015EstimativoTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)R$ 24.011.049,00R$ 24.011.049,00R$ 24.001.635,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).
2002/01/2015EstimativoEstagiáriosSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 566.121,00R$ 475.289,76R$ 475.289,76R$ 90.831,24R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com bolsa-auxílio estagiários Folha de Pagamento/2015.
2102/01/2015EstimativoINSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À CooperativasINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 103.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 103.500,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuições previdenciárias cooperativas Folha de Pagamento/2015.
2202/01/2015EstimativoServiços JudiciáriosTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 200.000,00R$ 199.990,99R$ 199.990,99R$ 9,01R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.
2302/01/2015EstimativoÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)R$ 188.000,00R$ 76.707,78R$ 76.707,78R$ 111.292,22R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede.
2402/01/2015EstimativoÁgua E EsgotoSOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13)R$ 2.000,00R$ 810,31R$ 810,31R$ 1.189,69R$ 0,00
Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba.
2502/01/2015EstimativoÁgua E EsgotoSERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)R$ 2.000,00R$ 477,20R$ 434,20R$ 1.522,80R$ 0,00
Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto.
2602/01/2015EstimativoÁgua E EsgotoDEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)R$ 2.000,00R$ 620,56R$ 620,56R$ 1.379,44R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marilia.
2702/01/2015EstimativoÁgua E EsgotoSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)R$ 6.000,00R$ 3.114,75R$ 2.836,99R$ 2.885,25R$ 0,00
Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas.