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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
60203/06/20152822OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°86 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2015. EMPENHO 602.
60303/06/20152554OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78)R$ 800,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 690,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°87 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2015. EMPENHO 603.
59902/06/2015PA 2611OrdinárioDiárias ColaboradoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15.
60002/06/2015PA 101152GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 93,17R$ 93,17R$ 93,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ref. complemento do empenho 116 pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao c
60102/06/20154388/2014OrdinárioSuprimentos De InformáticaMARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00)R$ 7.630,00R$ 7.630,00R$ 7.630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 35(trinta e cinco) cartuchos de toner modelo MLT-D203E original de fábrica para impressoras marca Sansung modelo SL-M4070FR. PE
59601/06/2015PA 2681OrdinárioDiárias ColaboradoresGELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE (CPF:307.136.330-34)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente palestra "A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde", ministrada na subseção de Santos, no período de 19/05 a 20/05/15.
59701/06/2015106/2014GlobalServiços De InternetEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)R$ 8.884,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.884,08R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14
59801/06/20151344/2014GlobalPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)R$ 80.833,38R$ 2.429,60R$ 2.429,60R$ 78.403,78R$ 0,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R$ 150.000
59529/05/2015OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasCONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados.
58728/05/20152992/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoS. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)R$ 8.028,00R$ 3.219,00R$ 3.219,00R$ 1.443,00R$ 3.366,00
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede
58828/05/20152992/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoSEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)R$ 2.544,00R$ 1.272,00R$ 1.272,00R$ 0,00R$ 1.272,00
Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no COREN/SP Educação.
58928/05/20152992/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoS. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)R$ 448,00R$ 448,00R$ 224,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção de Guarul
59028/05/20152992/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoS. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)R$ 366,00R$ 183,00R$ 183,00R$ 0,00R$ 183,00
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na subseção de Santo
59128/05/20152992/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoS. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86)R$ 858,00R$ 429,00R$ 429,00R$ 0,00R$ 429,00
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção Santo And
59228/05/2015PA 2293OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)R$ 2.000,00R$ 482,06R$ 482,06R$ 1.517,94R$ 0,00
Suprimento de fundo n°83 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 592.
59328/05/2015PA 2648OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoEDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)R$ 2.000,00R$ 222,00R$ 222,00R$ 1.778,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°84 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 593.
59428/05/2015 PA 2555OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 400,00R$ 47,50R$ 47,50R$ 352,50R$ 0,00
Suprimento de fundo n°85 de 28/05/2015 até 30/06/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/07/2015. EMPENHO 594.
58226/05/2015PA 149OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente realização de palesta no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR
58326/05/2015214/2014GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisRA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)R$ 16.763,93R$ 16.763,93R$ 12.352,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R$ 26.469,24, conforme processo 214/2014
58426/05/2015104883GlobalServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)R$ 1.529,25R$ 928,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 601,05
Empenho Complementar a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ajuste de índice acumulado do IGPM na renovação de contrato, complementar ao Empenho nº. 525/2015.Inexigibilidade nº. 02/2013.