Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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455 | 29/04/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 03 (três) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 25, 26, e 27 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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456 | 29/04/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19, 20 e 28 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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457 | 29/04/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12, 13, 18, 25, 27, e 28 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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458 | 29/04/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.556,00 |
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme 2º (segundo) termo aditivo, ao contrato nº 003/2020. |
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459 | 29/04/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 16.000,00 | R$ 2.058,00 | R$ 2.058,00 | R$ 0,00 | R$ 13.941,00 |
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme aditivo, ao contrato nº 003/2020 firmado. |
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460 | 29/04/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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461 | 29/04/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 402,00 | R$ 402,00 | R$ 402,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, referente ao período de 20/01/2021 a 03/05/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022. |
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435 | 28/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 |
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de : Fernanda Pereira Gonçalves de Araujo, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 125/2022/ Departamento Administrativo. |
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436 | 28/04/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 08, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 e 28 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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437 | 28/04/2022 | PAD 165/2021 | Estimativo | Material de Expediente | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 3.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.343,00 |
Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 126/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 007/2022 do almoxarifado. |
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438 | 28/04/2022 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, para o exercício 2022. Conforme 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021. |
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392 | 27/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 |
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) exame DEMISSIONAL, para Havila da Cruz Silva, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 124/2022/ Departamento Administrativo. |
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393 | 27/04/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 26 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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394 | 27/04/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 27/04/2022 a 29/04/2022, para conduzir veículo L 200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Tupirama e Tupiratins e Pedro Afonso do Tocantins - TO. Conforme requisição e portaria nº 272/2022. |
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395 | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 48.192,00 | R$ 48.192,00 | R$ 48.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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396 | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 24.447,00 | R$ 24.447,00 | R$ 24.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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397 | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 7.623,00 | R$ 7.623,00 | R$ 7.623,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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398 | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.557,00 | R$ 4.557,00 | R$ 4.557,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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399 | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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400 | 27/04/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.999,00 | R$ 2.999,00 | R$ 2.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |
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