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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38426/04/2022PEF 046/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEMR$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 11, 13, 18, 20 e 25 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
38526/04/2022PEF 065/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCELA COSTA FREIRE TAVARESR$ 846,00R$ 846,00R$ 846,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19 e 20 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
38626/04/2022PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de : Regina Peixoto Coelho, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 120/2022/ Departamento Administrativo.
38726/04/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisFUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDAR$ 7.470,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.470,00
Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 3.000 (três mil) unidades de canetas personalizadas 'click', (ponta retrátil) corpo cilíndrico em plástico, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 10/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 06.
38826/04/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisGRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - MER$ 18.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.950,00
Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços de confecção de 5.000(cinco mil ) unidades de LIVRETO- Miolo: papel Couchê Liso ou Fosco/ Off-Set, Reciclado, Formato Fechado, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 03/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 08.
38926/04/2022PAD 195/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisRB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPPR$ 8.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.400,00
Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, referente a contratação de serviços de confecção de 2.000(duas mil ) unidades de Bloco de anotações: Formato 15x21cm, capa papel triplex 250 g/m² cor 40x0 localização fosca com verniz localizado, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 14/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 09.
39026/04/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisA VIEIRA SERVIÇOSR$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.250,00
Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente a contratação de serviços de confecção de 1.500(mil e quinhentas) unidades de Pasta com bolso, formato aberto: 510x330mm - fechado 25,5 x 33,0 cm, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 09/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 21.
39126/04/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisM.L COMERCIAL EIRELIR$ 1.119,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.119,00
Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente a contratação de serviços de confecção de 15 (quinze ) unidades de Coletes em tecido alfaiataria masculino curto e feminino longo, sem manga na cor azul marinho e bordado branco, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Preços n.º 105/2022, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 05.
37120/04/2022PEF 003/2022OrdinárioEstagiáriosMAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUESR$ 1.056,00R$ 1.056,00R$ 1.056,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022, referente ao período de 05/02/2021 a 18/04/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022.
37220/04/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 876,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 25/04/2022 a 29/04/2022, para conduzir veículo L 200 Placa QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Couto Magalhães e Colméia do Tocantins -TO. Conforme requisição e portaria nº 257/2022.
37320/04/2022PEF 025/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 876,00R$ 876,00R$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período 25/04/2022 a 29/04/2022 para deslocar-se para o município de Praia Norte do Tocantins - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem. Conforme a requisição e portaria nº 238/2022.
37420/04/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.824,00R$ 1.824,00R$ 1.824,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 24/04/2022 a 28/04/2022, para realizar visita técnica ao Conselho Federal, participar da ROP no período de 25 a 28 de abril de 2022 em Brasília - DF, na oportunidade realizará visita ao departamento de Convênio e Comissão Nacional de Urgência e Emergência . Conforme a requisição e portaria nº 264/2022.
37520/04/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 2.060,00R$ 2.060,00R$ 2.060,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Ida, Brasília-DF/Palmas- TO dia 12/05/2022 e Volta Palmas-TO/Brasília-DF. dia 14/05/2022, (contrato nº 004/2021) para o Enfermeiro Dr. JORGE VIANNA DE SOUSA, para palestrar com o Tema: Politicas Ampliadas, na 13ª Semana da Enfermagem do Tocantins - Coren - TO. no dia 13 de maio de 2022. Conforme Portaria Nº 262/2022 e Memorando Coren-TO Nº 011/2022 Assistente Adm.
37620/04/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens RodoviáriasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 337,00R$ 337,00R$ 337,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, (ida) Gurupi-TO/Brasília-DF. dia 24/04/2022, para visita técnica ao Conselho Federal para Participar da ROP nos dias 25 a 28 de abril de 2022. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 012/2022 Assistente Adm.
37720/04/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 1.489,00R$ 1.489,00R$ 1.489,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de de 01 (uma) passagem aérea, (volta) Brasília-DF/ Palmas-TO. dia 28/04/2022, para visita técnica ao Conselho Federal para Participar da ROP nos dias 25 a 28 de abril de 2022. Conforme Requisão e Memorando Coren-TO Nº 013/2022 Assistente Adm.
36719/04/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 609,00R$ 609,00R$ 609,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/04/2022 a 20/04/2022, para participar de uma Capacitação em Enfermagem Forense, para todos os Conselheiros que acontecerá em Palmas -TO no dia 19 e 20 de abril de 2022 com convocatória. Conforme a requisição e portaria nº 258/2022.
36819/04/2022PEF 041/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 11, 14, 18 e 22 de março de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
36919/04/2022PEF 003/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.068,00R$ 1.068,00R$ 1.068,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a férias da empregada pública LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, período de aquisição 11/01/2021 a 10/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 25/04/2022 a 09/05/2022 = 15 (quinze) dias, conforme recibo.
37019/04/2022PEF 003/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 356,00R$ 356,00R$ 356,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a abono constitucional de férias da empregada pública LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, período de aquisição 11/01/2021 a 10/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 25/04/2022 a 09/05/2022 = 15 (quinze) dias, conforme recibo.
36618/04/2022PEF 012/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 609,00R$ 609,00R$ 609,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/04/2022 a 20/04/2022, para realizar visita técnica ao Cofen-TO,e participar do Curso de Enfermagem Forense que acontecerá em Palmas -TO no dia 19 de abril de 2022. Conforme a requisição e portaria nº 256/2022.