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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
94727/10/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 448,82R$ 448,82R$ 448,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS Patronal dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.
94827/10/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 560,74R$ 560,74R$ 560,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.
94927/10/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 244,47R$ 244,47R$ 244,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.
95027/10/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 97,49R$ 97,49R$ 97,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.
95127/10/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 61,84R$ 61,84R$ 61,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.
95227/10/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 21,39R$ 21,39R$ 21,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.
95327/10/2021PAD 035/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosDNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFFRAESTRUTURA DE TRANSPORTESR$ 85,13R$ 85,13R$ 85,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente a multa aplicada para veículo Nissan Frontier em 22/06/2016 na BR 153, KM 572, conforme memorando Coren-TO n.º 253/2021/Dpto Administrativo e DOC n.º E027418487.
95427/10/2021PAD 191/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELA BARBOSA DA SILVAR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxilio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 06,14,15,20,21 e 27 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.
95527/10/2021PAD 052/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxilio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 06,14,15,20,21 e 27 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.
91026/10/2021PAD 180/2020OrdinárioLocação de Bens ImóveisALFA IMÓVEIS LTDAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a complemento do empenho nº 5, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar o anexo da sede do COREN-TO, conforme o contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020, período de 06/10/2020 a 05/10/2021, valor global do Contrato R$ 24000,00, visto que seu período de vencimento correto é de 06/11/2020 a 05/11/2021.
91126/10/2021PAD 051/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,13,14,19,20 e 21 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
91226/10/2021PAD 042/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.057,70R$ 1.057,70R$ 1.057,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 5 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,11,15,18 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
91326/10/2021PAD 050/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,11,13,19 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
91426/10/2021PAD 048/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,11,13,14 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
91526/10/2021PAD 095/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEMR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,13,15,20 e 22de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
91626/10/2021PAD 190/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO JUNIOR CAMPOS GOMESR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,13,15,20 e 22de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
90925/10/2021PAD 213/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDAR$ 10.298,00R$ 10.298,00R$ 10.298,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, referente a prestação de serviços da reforma do prédio da subseção de Araguaína.
90122/10/2021PAD 137/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilLAURA FARIAS MAIA DE CARVALHOR$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 560/2021 e requisição.
90222/10/2021PAD 022/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 559/2021 e requisição.
90322/10/2021PAD 017/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.097,77R$ 1.097,77R$ 1.097,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 561/2021 e requisição.