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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
113328/04/2016PEF 201/2016OrdinárioDiáriasMICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Macapá / AP no período de 01 a 06/05/2016, conforme portaria Nº 421/2016 (5,5 x 550).
113428/04/2016PEF 294/2016 OrdinárioDiáriasANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCARR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR, despesa com pagamento da Requisição de 1 diária para viagem a Teresina / PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 552/2016 (1 x 450).
113528/04/2016PEF 94/2016OrdinárioDiáriasJEFFERSON ERECY SANTOSR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 06/05/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 46 ( 450,00 x 5,5 )
113628/04/2016PEF 001/2016OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (5,5 x 650,00)
113728/04/2016PEF 015/2016OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (5,5 x 650,00)
113828/04/2016PEF 295/2016OrdinárioDiáriasCARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 04/05/2016, conforme portaria Nº 379/2016 (1,5 x 550).
113928/04/2016PEF 016/2016OrdinárioDiáriasMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (4,5 x 650,00)
114028/04/2016PEF 014/2016OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/05 a 07/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (5,5 x 650,00)
114128/04/2016PEF 296/2016OrdinárioDiáriasPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, despesa com pagamento da Requisição de 1 diária para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria Nº 551/2016 (1 x 550).
114228/04/2016PEF 017/2016OrdinárioDiáriasORLENE VELOSO DIASR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (4,5 x 650,00)
114328/04/2016PEF 018/2016OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 01/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (5,5 x 650,00)
114428/04/2016PEF 002/2016OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (4,5 x 650,00)
114528/04/2016PEF 173/2016OrdinárioDiáriasTÂNIA DE ALMEIDA MORAESR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Macapá-AP; Curitiba-PR no período de 05/05 a 07/05/2016; 22/05 a 26/05/2016, respectivamente , conforme portaria 638/2016; 658/2016 e convocatória às fls. 12 ( 500,00 x 7 );
114628/04/2016PEF 005/2016 OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 2.925,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.300,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP. (4,5 x 650,00)
114728/04/2016PEF 297/2016OrdinárioDiáriasEMIKO YOSHIKAWA EGRYR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMIKO YOSHIKAWA EGRY, despesa com pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 04/05/2016, conforme portaria Nº 644/2016 (1,5 x 550).
114828/04/2016PEF 010/2015OrdinárioDiáriasANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 6.175,00R$ 6.175,00R$ 6.175,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 02/05 a 06/05/2016 conforme Convocatória 477ª ROP; a Porto Velho/RO no periodo de 18/05 s 21/05/2016 conforme Portaria nº 766/2015 e 1317/2015; e a Brasília/DF no periodo de 24/05 a 25/05/2016 conforme Convocatória 3ª REP. (9,5 x 650,00)
114928/04/2016PEF 36/2016OrdinárioDiáriasANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Juazeiro-BA no período de 03 a 05/05/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 73 ( 550,00 x 2,5 )
115028/04/2016PEF 298/2016 OrdinárioDiáriasEDSON ALVES DE MENEZESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 02 a 04/05/2016, conforme portaria Nº 379/2016 e convocatória (2,5 x 550).
115128/04/2016PEF 299/2016OrdinárioDiáriasFERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOSR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 09 a 10/05/2016, conforme portaria Nº 535/2016 e convocatória (1,5 x 550).
115228/04/2016PEF 42/2016OrdinárioDiáriasJAIME DOS SANTOS REISR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 01 a 06/05/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 124 ( 550,00 x 5,5 )