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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
17707/12/20172017000309OrdinárioSuprimentos de InformáticaL P OLIVEIRA MER$ 796,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 796,00
Valor empenhado a L P OLIVEIRA ME, para atender ao processo nº 2017000123 aquisição de toner para impressora Brother DCP-7065DN do gabinete da presidência.
17807/12/20172017000041EstimativoServiços Gerais de Limpeza e HigienizaçãoM.K.R PESSOA MER$ 6.350,80R$ 6.350,80R$ 6.350,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD n° 2017000041 e contrato administrativo n° 008/2017.
17907/12/20172017000041EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 2.640,30R$ 2.640,30R$ 2.640,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção preventiva, e corretiva, conforme PAD n° 2017000041 e contrato administrativo n° 008/2017.
17424/11/20170OrdinárioDiárias Coren APAndre Luis Pereira CoutinhoR$ 980,00R$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a 3 diárias e meia para realizar visita técnica no departamento de dívida ativa do Coren-PA nos dias 28/11 a 01/12/2017, conforme portaria nº 195 de 21/11/2017.
17524/11/20170OrdinárioDiárias Coren APShirley Sarah Santana de SiqueiraR$ 1.820,00R$ 1.820,00R$ 1.820,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Shirley Sarah Santana de Siqueira, referente a 6 diárias e meia para participar do Curso de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's no período de 26/11 a 02/12/2017, conforme portaria nº 194 de 21/11/2017.
17220/11/20170EstimativoPrevidência Social - INSS PatronalMinistério da Previdencia SocialR$ 50.000,00R$ 34.395,57R$ 21.659,38R$ 15.604,43R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdencia Social, inss patronal.
17320/11/2017PAD 2012/2016OrdinárioPrograma de Alimentação ao Trabalhador - PATCompanhia Brasileira de Soluções e ServiçosR$ 5.100,00R$ 5.100,00R$ 5.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com vale alimentação dos funcionários.
17108/11/20170EstimativoFundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSCaixa Economica FederalR$ 20.000,00R$ 12.027,42R$ 12.027,42R$ 7.972,58R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS s/ folha de pagamento dos funcionários.
16331/10/20172017000286OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDubai Automóveis LTDAR$ 506,18R$ 506,18R$ 506,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dubai Automóveis LTDA, referente a contratação de empresa para efetuar a revisão do veículo nissan frontier placa PWC 1205, o qual encontra-se dentro da garantia e a empresa ser a única credenciada da marca, conforme processo nº 2017000286.
16431/10/2017Decisão nº 46OrdinárioDiárias Coren APIngrid Lima dos ReisR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, referente a concessão de 2 diárias como ajuda de custo para participar do 20º CBCENF na cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme decisão Coren-AP nº 46 de 26/10/2017.
16531/10/20172017000286OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDubai Automóveis LTDAR$ 1.060,82R$ 1.060,82R$ 1.060,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dubai Automóveis LTDA, referente a contratação de empresa para efetuar a revisão do veículo nissan frontier placa PWC 1205, o qual encontra-se dentro da garantia e a empresa ser a única credenciada da marca, conforme processo nº 2017000286.
16631/10/20170EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 80.000,00R$ 65.628,54R$ 63.000,46R$ 14.371,46R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota parte de 1/4.
16731/10/20170EstimativoSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 113.000,00R$ 99.884,51R$ 99.884,51R$ 13.115,49R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho para pagamento de folha de salários.
16831/10/20170Estimativo13º SalárioFuncionarios do ConselhoR$ 44.436,45R$ 41.651,80R$ 41.651,80R$ 2.784,65R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho para pagamento de 13º salário.
16931/10/20170EstimativoDespesas BancáriasCIELO S.A.R$ 3.000,00R$ 2.814,27R$ 2.814,27R$ 185,73R$ 0,00
Valor empenhado a CIELO S.A., para atender despesas com taxa da cielo de cartão.
17031/10/20170EstimativoDespesas BancáriasCaixa Economica FederalR$ 16.013,37R$ 16.013,37R$ 16.013,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com tarifas bancárias, entre outros.
15226/10/20172017000285OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosGhammachi & Ghammachi LTDAR$ 3.123,00R$ 3.123,00R$ 3.123,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a criação, edição e confecção de material de divulgação para o estande do Coren-AP no 20º CBCENF, conforme processo 2017000285.
15326/10/20172017000285OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosMelissa Cristiane Silva BastosR$ 2.739,80R$ 2.739,80R$ 2.739,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Melissa Cristiane Silva Bastos, referente a confecção de produtos artesanais com itens da cultura regional para o estande do Coren-AP no 20º CBCENF, conforme processo 2017000285.
15426/10/20172017000114OrdinárioDiárias Coren APBernardo AlemR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bernardo Alem, referente a concessão de 4 diárias e meia para representar o Coren-AP no 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017.
15526/10/20172017000114OrdinárioDiárias Coren APTania Regina Soares da SilvaR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Regina Soares da Silva, referente a concessão de 4 diárias e meia para representar o Coren-AP no 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 150 de 12/09/2017.