Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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183 | 10/11/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 344,28 | R$ 344,28 | R$ 55,72 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 10/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque nº900101 , Recibo . |
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181 | 04/11/2016 | P2016000169 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ELETROFIOS LTDA - EPP | R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a despesa com manutenção preventiva e corretiva de 04 centrais de ar marca split 10.000BTUS/12.000BTUS,18.000BTUS E 36.000BTUS e 01 aparelho de ar condicionado 8.000BTUS. |
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182 | 04/11/2016 | 2016000173 | Estimativo | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a despesa com reciclagem de tonner referente aos meses junho, julho, agosto e setembro de 2016. |
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180 | 28/10/2016 | | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a despesa com aquisição de gás de cozinha. |
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175 | 26/10/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 755,55 | R$ 755,55 | R$ 755,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Guedes, Emerson Santos e Sandra Rufino pela participação na 6ª ROP do dia 02/06/16. |
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176 | 26/10/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Guedes, Sandra Silva, Francisdalva Pires, Carlos Cruz e Emerson Silva pela participação na 7ª ROP do dia 05/07/16. |
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177 | 26/10/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 984,49 | R$ 984,49 | R$ 984,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Guedes, Francisdalva Pires, Emerson Santos , Patrick Fortunato e Emerson Eder Silva pela participação na 8ª ROP do dia 03/08/16. |
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178 | 26/10/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho referente a despesa com folha de salário mês:10/2016. |
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179 | 26/10/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho referente a despesa gratificação da função em folha de salário mês:10/2016. |
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174 | 13/10/2016 | 2016000167 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | C. DOS S. F. T. BARBOSA - ME | R$ 7.682,20 | R$ 7.682,20 | R$ 7.682,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a C. DOS S. F. T. BARBOSA - ME, pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva de mecânica do veiculo DAILY 45S14/F1CTURBO 4CIL 2010/2011 - COREN MÓVEL de placa NEM 1337. |
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173 | 11/10/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para despesas com suprimento de fundo. |
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169 | 06/10/2016 | | Global | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 500,50 | R$ 500,50 | R$ 500,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado. |
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170 | 06/10/2016 | P2016.00.0051 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Estadual | R$ 68,10 | R$ 68,10 | R$ 68,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a despesa com multa do veiculo Gol. |
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171 | 06/10/2016 | P2016.00.0051 | Global | Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas | Secretaria da Receita Estadual | R$ 726,03 | R$ 726,03 | R$ 726,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a despesa com seguro obrigatório 2016 dos veículos do Coren-AP. |
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172 | 06/10/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 32,85 | R$ 32,85 | R$ 32,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para despesa com correspondência mês:09/16. |
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167 | 25/09/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ref . a despesa com folha de salário mês:09/16. |
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168 | 25/09/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ref . a despesa com folha de salário mês:09/16 - grat. da função. |
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166 | 19/09/2016 | P2016.00.1404 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para aquisição de certificado digital eCNPJ tipo A1 V2. |
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165 | 10/09/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 84,47 | R$ 84,47 | R$ 84,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. despesa com correspondência mês:08/16. |
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159 | 26/08/2016 | 2016000150 | Ordinário | Serviços de Internet | Hostgator Brasil Hospedagem de Sites | R$ 160,56 | R$ 160,56 | R$ 160,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ref. a serviço anual de hospedagem de gerenciamento do site do COREN AP . |
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