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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18310/11/2016OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 400,00R$ 344,28R$ 344,28R$ 55,72R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque nº900101 , Recibo .
18104/11/2016P2016000169OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesELETROFIOS LTDA - EPPR$ 2.415,00R$ 2.415,00R$ 2.415,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com manutenção preventiva e corretiva de 04 centrais de ar marca split 10.000BTUS/12.000BTUS,18.000BTUS E 36.000BTUS e 01 aparelho de ar condicionado 8.000BTUS.
18204/11/20162016000173EstimativoSuprimentos de InformáticaF.Felgueiras Rodrigues - MeR$ 2.050,00R$ 2.050,00R$ 2.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com reciclagem de tonner referente aos meses junho, julho, agosto e setembro de 2016.
18028/10/2016OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaL. C. DE SOUZA - MER$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com aquisição de gás de cozinha.
17526/10/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 755,55R$ 755,55R$ 755,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Guedes, Emerson Santos e Sandra Rufino pela participação na 6ª ROP do dia 02/06/16.
17626/10/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 1.213,44R$ 1.213,44R$ 1.213,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Guedes, Sandra Silva, Francisdalva Pires, Carlos Cruz e Emerson Silva pela participação na 7ª ROP do dia 05/07/16.
17726/10/2016OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 984,49R$ 984,49R$ 984,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Guedes, Francisdalva Pires, Emerson Santos , Patrick Fortunato e Emerson Eder Silva pela participação na 8ª ROP do dia 03/08/16.
17826/10/2016OrdinárioSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 35.867,37R$ 35.867,37R$ 35.867,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho referente a despesa com folha de salário mês:10/2016.
17926/10/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho referente a despesa gratificação da função em folha de salário mês:10/2016.
17413/10/20162016000167OrdinárioPeças e Acessórios para VeículosC. DOS S. F. T. BARBOSA - MER$ 7.682,20R$ 7.682,20R$ 7.682,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a C. DOS S. F. T. BARBOSA - ME, pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva de mecânica do veiculo DAILY 45S14/F1CTURBO 4CIL 2010/2011 - COREN MÓVEL de placa NEM 1337.
17311/10/2016OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para despesas com suprimento de fundo.
16906/10/2016GlobalJornal, Rádio e TVSecretaria da Receita EstadualR$ 500,50R$ 500,50R$ 500,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado.
17006/10/2016P2016.00.0051OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria da Receita EstadualR$ 68,10R$ 68,10R$ 68,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com multa do veiculo Gol.
17106/10/2016P2016.00.0051GlobalOutras Obrigações Tributárias e Contribuições não EspecificadasSecretaria da Receita EstadualR$ 726,03R$ 726,03R$ 726,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com seguro obrigatório 2016 dos veículos do Coren-AP.
17206/10/2016OrdinárioCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 32,85R$ 32,85R$ 32,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para despesa com correspondência mês:09/16.
16725/09/2016OrdinárioSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 35.867,37R$ 35.867,37R$ 35.867,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ref . a despesa com folha de salário mês:09/16.
16825/09/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ref . a despesa com folha de salário mês:09/16 - grat. da função.
16619/09/2016P2016.00.1404OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosCertisign Certificadora Digital S.A.R$ 202,50R$ 202,50R$ 202,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para aquisição de certificado digital eCNPJ tipo A1 V2.
16510/09/2016OrdinárioCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 84,47R$ 84,47R$ 84,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. despesa com correspondência mês:08/16.
15926/08/20162016000150OrdinárioServiços de InternetHostgator Brasil Hospedagem de SitesR$ 160,56R$ 160,56R$ 160,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ref. a serviço anual de hospedagem de gerenciamento do site do COREN AP .