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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29312/05/2017056/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMaria Dayse PereiraR$ 2.647,90R$ 2.647,90R$ 2.647,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação.
29412/05/2017056/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Dayse PereiraR$ 926,78R$ 926,78R$ 926,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jetons.
29512/05/2017015/2017OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 254,92R$ 254,92R$ 254,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.
29612/05/2017041/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAdailson Rodrigues de MoraisR$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, auxilio representação.
29712/05/2017041/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAdailson Rodrigues de MoraisR$ 386,16R$ 386,16R$ 386,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, jetons.
29812/05/2017014/2017OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 339,89R$ 339,89R$ 339,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
29912/05/2017001/2017OrdinárioDiárias ServidoresAdailson Vieira da SilvaR$ 84,97R$ 84,97R$ 84,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias.
30012/05/2017035/2017OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 339,88R$ 339,88R$ 339,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias
30112/05/2017072/2017OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 254,92R$ 254,92R$ 254,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias.
29110/05/2017172/2017OrdinárioOutros Serviços E EncargosC. M. BEZERRA CANDIDO - MER$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa em serviços de transporte de veículo com cegonha de Brasilia a Fortaleza
29210/05/2017159/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosESTER KIRLIANE NUNES DIASR$ 20,07R$ 20,07R$ 20,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESTER KIRLIANE NUNES DIAS, referente a pagamento de ressarcimento de anuidade indevido.
28009/05/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAngela Maria Bernardo FelixR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, auxilio representação
28109/05/2017093/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEdilson Rodrigues Coelho JuniorR$ 772,31R$ 772,31R$ 772,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, auxilio representação
28209/05/2017025/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPaula Manuela Rodrigues PinheiroR$ 220,66R$ 220,66R$ 220,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, auxilio representação.
28309/05/2017045/2017OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 254,92R$ 254,92R$ 254,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diarias
28409/05/2017044/2017OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 254,92R$ 254,92R$ 254,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diarias
28509/05/2017073/2017OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 84,97R$ 84,97R$ 84,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diarias
28609/05/2017033/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoViviane Mamede VasconcelosR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, auxilio representação
28709/05/2017068/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMaria Verônica Sales da SilvaR$ 1.765,28R$ 1.765,28R$ 1.765,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação.
28809/05/2017068/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Verônica Sales da SilvaR$ 386,16R$ 386,16R$ 386,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jeton