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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8112/01/2021PAL 030/2019EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDAR$ 48.315,57R$ 21.965,00R$ 21.685,00R$ 26.315,57R$ 35,00
Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a primeiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022. Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90.
8212/01/2021MEM 003/2021 PROCUR.OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 81,88R$ 81,88R$ 81,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 08 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 81,88 (oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021.
7011/01/2021PAL 022/2020GlobalMaterial de ExpedienteComercial de Alimentos Mi Sanches - EireliR$ 1.189,00R$ 1.189,00R$ 1.189,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 22 - Envelope saco off-set branco sem janela, 4000 unidades; 38 - Pasta A-Z, 100 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 29/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição.
7111/01/2021PAL 022/2020GlobalMaterial de ExpedienteFABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELIR$ 95,60R$ 95,60R$ 95,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 13 - 4 caixas de caneta preta. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 32/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição.
7211/01/2021PAL 022/2020GlobalMaterial de ExpedienteINTERBRINQ COMERCIAL EIRELIR$ 133,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 3,00R$ 0,00
Valor empenhado a INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 2 - arquivo morto polietileno, 50 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 34/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição.
7311/01/2021PAL 022/2020GlobalMaterial de ExpedienteMAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDAR$ 117,00R$ 117,00R$ 117,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 19 - 30 unidades de cola branca 250 g. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 36/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição.
7411/01/2021PAL 022/2020GlobalMaterial de ExpedienteTALITHA A. DA S. GIROTTOR$ 204,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 204,00R$ 0,00
Valor empenhado a TALITHA A. DA S. GIROTTO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 12 - Caneta azul 4 caixas; 34 - Marcador de texto amarelo, 10 caixas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 38/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição.
7511/01/2021PAL 022/2020OrdinárioMaterial de ExpedienteTrack Comercio Importação e Exportação EIRELIR$ 13,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 13,40R$ 0,00
Valor empenhado a Track Comercio Importação e Exportação EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 47 - tinta sem óleo, reativa todos os tipos de almofadas. Fraco 40 ml, 4 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 39/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição.
7611/01/2021PAL 023/2020GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoClarear Com Mat Limpeza Ltda MeR$ 638,80R$ 638,80R$ 638,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 4 - Desinfetante 5 litros, 10 unidades; 6- Detergente louça 5 litros, 5 unidades; 7- Escova de roupa, 6 unidade; 15- Pano de chão, 30 unidades; 16- Pano de pratos, 20 unidades; 17- Pano de limpeza leve 33X 300m picotado, 1 unidade; 27- Saco de lixo 100 litros, 5 pacotes; 38- Guardanapo pacote, 50 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 41/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição.
7711/01/2021PAL 022/2020GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoComercial de Alimentos Mi Sanches - EireliR$ 649,40R$ 649,40R$ 649,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 2 - álcool gel etílico 70% 5 litros, 20 unidades; 22- Sabão em pó 1 kilo, 15 unidades; 24 - Saboneteira de frasco com válvula pump alta vazão branca, 15 unidades; 33 - Balde plástico , 5 unidades; 34 - Copo 180 ml pc 100, 100 pacotes. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 42/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição.
7811/01/2021PAL 023/2020GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELIR$ 946,50R$ 946,50R$ 946,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 1 - água sanitária 5 litros, 10 unidades; 5 - Desodorizador, 20 unidades; 23 - Sabonete líquido 5 litros, 15 unidades; 25 - Pulverizador sprey pulverizador spray 500 ml, 10 unidades; 26 - Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades, 5 pacotes. 35 - Copo 80 ml pc 100, 100 pacotes; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição.
7911/01/2021PAL 023/2020GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoTY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-MER$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 3 - Álcool etílico líquido 1litro, 50 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 45/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição.
8011/01/2021PAL 023/2020GlobalMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoYoussif Amim Youssif EppR$ 210,50R$ 210,50R$ 210,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TYoussif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 36 - Filtro de pano com alça, 10 unidades; 37 - Filtro de papel 103 tamanho 103, 30 unidades. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 46/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição.
6911/01/2021PORT 018 08/01/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão a participar de reunião com o Vice-Prefeito do município de Figueirão/MS, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2021, assim como a representar o Coren-MS em reunião com o Vice-Prefeito de Figueirão/MS. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 11 de janeiro de 2021 e o retorno no dia 12 de janeiro de 2021.
6608/01/2021MEM 001/2021 GABOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 312,00R$ 312,00R$ 312,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021.
6708/01/2021MEM 001/2021 GABOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021.
6808/01/2021MEM 002/2021 JURIDOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 111,00R$ 111,00R$ 111,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 10 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021.
6406/01/2021Port 14 06.01.2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021, assim como realizar reunião com o secretário de Saúde do município de Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião se iniciará na manhã do dia 08 de janeiro de 2021, a ida será no dia 07 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2021. Portaria 014 de 06 de janeiro de 2021.
6506/01/2021Port 14 06.01.2021OrdinárioDiárias a ConselheirosFlávio Tondati FerreiraR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira referente à realização de visita técnica à Subseção de Dourados -MS para conhecimento das instalações e funcionamento do fluxo de trabalho, assim como realizar reunião com o secretário de Saúde do município de Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião se iniciará na manhã do dia 08 de janeiro de 2021, a ida será no dia 07 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2021. Portaria 014 de 06 de janeiro de 2021.
6305/01/2021MEM 01/2021 PROCOrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 5.282,60R$ 5.282,60R$ 5.282,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recolhimento de uma guia para publicação de convocação e citação por edital dos profissionais que estão em débito no Conselho conforme memorando nº 01/2021- Procuradoria Jurídica.