Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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81 | 12/01/2021 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 48.315,57 | R$ 21.965,00 | R$ 21.685,00 | R$ 26.315,57 | R$ 35,00 |
Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a primeiro termo aditivo de contrato.
Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
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82 | 12/01/2021 | MEM 003/2021 PROCUR. | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 81,88 | R$ 81,88 | R$ 81,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 08 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 81,88 (oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021. |
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70 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
22 - Envelope saco off-set branco sem janela, 4000 unidades;
38 - Pasta A-Z, 100 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 29/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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71 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 95,60 | R$ 95,60 | R$ 95,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
13 - 4 caixas de caneta preta.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 32/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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72 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI | R$ 133,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
2 - arquivo morto polietileno, 50 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 34/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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73 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
19 - 30 unidades de cola branca 250 g.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 36/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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74 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | TALITHA A. DA S. GIROTTO | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TALITHA A. DA S. GIROTTO, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
12 - Caneta azul 4 caixas;
34 - Marcador de texto amarelo, 10 caixas.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 38/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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75 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Ordinário | Material de Expediente | Track Comercio Importação e Exportação EIRELI | R$ 13,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,40 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Track Comercio Importação e Exportação EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
47 - tinta sem óleo, reativa todos os tipos de almofadas. Fraco 40 ml, 4 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 39/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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76 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me | R$ 638,80 | R$ 638,80 | R$ 638,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
4 - Desinfetante 5 litros, 10 unidades;
6- Detergente louça 5 litros, 5 unidades;
7- Escova de roupa, 6 unidade;
15- Pano de chão, 30 unidades;
16- Pano de pratos, 20 unidades;
17- Pano de limpeza leve 33X 300m picotado, 1 unidade;
27- Saco de lixo 100 litros, 5 pacotes;
38- Guardanapo pacote, 50 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 41/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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77 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
2 - álcool gel etílico 70% 5 litros, 20 unidades;
22- Sabão em pó 1 kilo, 15 unidades;
24 - Saboneteira de frasco com válvula pump alta vazão branca, 15 unidades;
33 - Balde plástico , 5 unidades;
34 - Copo 180 ml pc 100, 100 pacotes.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 42/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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78 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | R$ 946,50 | R$ 946,50 | R$ 946,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1 - água sanitária 5 litros, 10 unidades;
5 - Desodorizador, 20 unidades;
23 - Sabonete líquido 5 litros, 15 unidades;
25 - Pulverizador sprey pulverizador spray 500 ml, 10 unidades;
26 - Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades, 5 pacotes.
35 - Copo 80 ml pc 100, 100 pacotes;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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79 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
3 - Álcool etílico líquido 1litro, 50 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 45/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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80 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TYoussif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
36 - Filtro de pano com alça, 10 unidades;
37 - Filtro de papel 103 tamanho 103, 30 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 46/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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69 | 11/01/2021 | PORT 018 08/01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão a participar de reunião com o Vice-Prefeito do município de Figueirão/MS, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2021, assim como a representar o Coren-MS em reunião com o Vice-Prefeito de Figueirão/MS. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 11 de janeiro de 2021 e o retorno no dia 12 de janeiro de 2021. |
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66 | 08/01/2021 | MEM 001/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021. |
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67 | 08/01/2021 | MEM 001/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021. |
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68 | 08/01/2021 | MEM 002/2021 JURID | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 10 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021. |
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64 | 06/01/2021 | Port 14 06.01.2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021, assim como realizar reunião com o secretário de Saúde do município de Dourados-MS.
O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião se iniciará na manhã do dia 08 de janeiro de 2021, a ida será no dia 07 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2021.
Portaria 014 de 06 de janeiro de 2021. |
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65 | 06/01/2021 | Port 14 06.01.2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira referente à realização de visita técnica à Subseção de Dourados -MS para conhecimento das instalações e funcionamento do fluxo de trabalho, assim como realizar reunião com o secretário de Saúde do município de Dourados-MS.
O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião se iniciará na manhã do dia 08 de janeiro de 2021, a ida será no dia 07 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2021.
Portaria 014 de 06 de janeiro de 2021. |
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63 | 05/01/2021 | MEM 01/2021 PROC | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 5.282,60 | R$ 5.282,60 | R$ 5.282,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor referente a recolhimento de uma guia para publicação de convocação e citação por edital dos profissionais que estão em débito no Conselho conforme memorando nº 01/2021- Procuradoria Jurídica. |
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