Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
646 | 02/05/2024 | PAD Nº 0521/2021 | Estimativo | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 106.547,86 | R$ 106.547,86 | R$ 106.547,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC |
|
647 | 02/05/2024 | PAD nº 0213/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | OXE EVENTOS LTDA | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. |
|
632 | 30/04/2024 | Portaria nº 636/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024. |
|
633 | 30/04/2024 | Portaria nº 636/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024. |
|
634 | 30/04/2024 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Charles Roberval de Souza Reis | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife |
|
635 | 30/04/2024 | Portaria nº 636/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024. |
|
636 | 30/04/2024 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife |
|
637 | 30/04/2024 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife |
|
638 | 30/04/2024 | PEF 003/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Ministério da Previdência Social | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. |
|
639 | 30/04/2024 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 21.053,73 | R$ 21.053,73 | R$ 1.055,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023 |
|
626 | 29/04/2024 | PORTARIA Nº 0628/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024. |
|
627 | 29/04/2024 | PORTARIA Nº 0628/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024. |
|
628 | 29/04/2024 | Portaria nº 624/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024. |
|
629 | 29/04/2024 | Portaria nº 624/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024. |
|
630 | 29/04/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 25.241,60 | R$ 25.241,60 | R$ 25.241,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. |
|
631 | 29/04/2024 | Portaria nº 562/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024. |
|
622 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024. |
|
623 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024. |
|
624 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024. |
|
625 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024. |
|