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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
154505/10/2023auxílio representações 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023
154605/10/2023auxílio representações 09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023
150704/10/2023Portaria nº. 0761/2023OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.
150603/10/2023Portaria nº 763/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesSusane Macedo de FariasR$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.
150102/10/2023PAD nº 449/2023GlobalSoftwares e Aquisição de LicençasPX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDAR$ 61.200,00R$ 61.000,00R$ 61.000,00R$ 200,00R$ 0,00
Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Sistema Operacional de trabalho Monday.com (software) e fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para atender as demandas do Coren-PE conforme Despacho nº. 0471/2023-SCC.
150202/10/2023auxílios de 16 a 30/09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.
150302/10/2023auxílios de 16 a 30/09/2023OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.492,56R$ 4.492,56R$ 4.492,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.
150402/10/2023Jeton de 16 a 30/09/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.
150502/10/2023Jeton de 16 a 30/09/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.
149428/09/2023PEF Nº 001/2023EstimativoGratificação de QualificaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 200.000,00R$ 158.019,87R$ 158.019,87R$ 41.980,13R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.
149528/09/2023PAD nº. 0491/2023OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresWellington Mariano da SilvaR$ 102,92R$ 102,92R$ 102,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wellington Mariano da Silva, pelo ressarcimento referente a devolução de Anuidade-2022 conforme Parecer Jurídico nº 0228/2023/PROGER/COREN-PE.
149628/09/2023PAD nº. 0479/2022GlobalServiços de SegurançaINTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 22.090,90R$ 15.463,64R$ 15.463,64R$ 6.627,26R$ 0,00
Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.
149728/09/2023Portaria nº 756/2023OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de tombamento de móveis na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 27/09/2023.
149828/09/2023PAD nº. 0447/2023GlobalMaterial de ExpedienteTEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPPR$ 1.852,84R$ 1.852,84R$ 1.852,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: minas de grafite 0,7 mm - caixa com 12und, café extra forte 80 und e pazinha plástica p/ mexer café 04 pacotes), conforme solicitação acostada as fls. 1204 do referido processo, bem como Despacho nº. 0464/2023-SCC.
149928/09/2023Portaria nº 760/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, 01/10/2023 a 06/10/2023.
150028/09/2023Portaria nº 759/2023OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em gozo de férias na subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro-PE, 02/10/2023 a 06/10/2023.
148727/09/2023PAD nº. 0180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 7.395,55R$ 7.394,65R$ 7.394,65R$ 0,90R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.
148827/09/2023Portaria nº 755/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.
148927/09/2023Portaria nº 755/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.002,45R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023.
149027/09/2023Portaria nº 756/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,49R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023.