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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13801/02/2023Auxílios 16 a 31/01/23OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) para o período de 16 a 31/01/2023.
13901/02/2023Jeton 16 a 31/01/23OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.
14001/02/2023Jeton 16 a 31/01/23OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023.
11931/01/2023PAD nº 0188/2022GlobalMóveis e UtensíliosS L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MER$ 168.366,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 168.366,90R$ 0,00
Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário (cadeiras e armários) para os itens: 1, 3, 5 e 7 do pregão, conforme Despacho nº 100/2023-SCC.
11830/01/2023Portaria nº114/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 23ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/01/2023.
11427/01/2023PEF nº10/2023OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.953,79R$ 1.640,85R$ 1.640,85R$ 1.312,94R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Fevereiro/2022.
11527/01/2023PEF nº 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Fevereiro/2023.
11627/01/2023PEF nº 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 32,00R$ 32,00R$ 32,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente a mutirão para os dias 21/01 a 11/02/2023.
11727/01/2023PAD nº. 0630/2018EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 16.000,00R$ 11.596,39R$ 10.785,25R$ 4.403,61R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC.
11226/01/2023PAD nº. 0608/2017OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 15.842,04R$ 15.842,04R$ 15.842,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á Indenização/Restituição. Nota Técnica nº. 001/2023-DLCC, Parecer jurídico nº. 0022/2023-PROGER. Em conformidade com o Despacho n°. 091/2023-SCC.
11326/01/2023PAD nº. 0515/2021GlobalManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareMAPROS LIMITADAR$ 2.085,00R$ 2.085,00R$ 2.085,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC.
10925/01/2023PEF nº047/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosDETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCOR$ 126,61R$ 126,61R$ 126,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento (IPVA isento) - Exercício 2023, do veículo Ônix, placa RZL0D95, Conforme Memorando nº 003/2023-Setrans.
11025/01/2023Portaria nº. 0087/2023OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0087/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/01 a 27/01 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Escada-PE//Xexéu-PE//Maraial-PE//São Benedito do Sul-PE//Lagoa dos Gatos-PE//Belém de Maria-PE//Joaquim Nabuco-PE, Jaqueira-PE//Bonito-PE//Cortês-PE//Barra de Guabiraba-PE.
11125/01/2023PAD nº. 0390/2022GlobalEstudos e Projetos4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDAR$ 40.200,00R$ 25.125,00R$ 25.125,00R$ 15.075,00R$ 0,00
Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC.
10724/01/2023PEF nº 017/2023Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.
10824/01/2023Portaria nº 897/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios, origem: Recife, destino Limoeiro, de 31/01/2023 a 02/02/2023.
8720/01/2023Portaria nº 0051/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.871,24R$ 1.871,24R$ 1.871,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.
8820/01/2023Portaria nº 0012/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de curso teórico promovido pelo Coren-AL, aos membros da comissão responsável pelo Projeto do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção de DIU de Cobre - TCU 380ª, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23 a 27/01/2023.
8920/01/2023Portaria nº 51/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.590,54R$ 1.590,54R$ 1.590,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.
9020/01/2023Portaria nº51/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 1.590,54R$ 1.590,54R$ 1.590,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente em vários municípios, origem: Recife, destino: Palmares, de 24 a 27/01/2023.