Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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461 | 03/04/2023 | Auxílios 16 a 31/03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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462 | 03/04/2023 | Auxílios 16 a 03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/03/2023 a 31/03/2023. |
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463 | 03/04/2023 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 330.596,19 | R$ 329.371,73 | R$ 329.371,73 | R$ 1.224,46 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023. |
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455 | 31/03/2023 | Portaria nº. 0258/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0258/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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449 | 30/03/2023 | Portaria nº 0263/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE/Garanhuns-PE/limoeiro-PE. |
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450 | 30/03/2023 | Portaria nº 0259/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. |
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451 | 30/03/2023 | Portaria nº 0259/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. |
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452 | 30/03/2023 | Portaria nº 0263/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0263/2023, para realização inspeção fiscalizatória no HU E Dom Malan. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE. |
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453 | 30/03/2023 | Portaria nº 0248/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0248/2023, para participar de reunião com o presidente da Comissão Eleitoral dos Regionais no Cofen. Quantidade de Diárias: 1,5 ( uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Brasília-PE/Recife-PE. |
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454 | 30/03/2023 | Portaria nº 0259/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 3,5 ( três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Condado-PE/Ferreiros-PE/Itambé-PE/Itaquitinga-PE/Igarassu-PE/Araçoiaba-PE/Abreu e Lima-PE/Itapissuma-PE/São Lourenço da Mata. |
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445 | 29/03/2023 | Portaria nº 0258/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0258/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 1,5 ( uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/03/2023 à 31/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Garanhuns-PE/Recife-PE. |
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446 | 29/03/2023 | Portaria nº 0259/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0259/2023, para participar do Coren-PE Presente. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 02/04/2023 à 05/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Camutanga-PE/Recife-PE. |
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447 | 29/03/2023 | PEF Nº001/2023 | Global | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 105.404,89 | R$ 105.404,89 | R$ 105.404,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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448 | 29/03/2023 | Portaria nº258/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 30 a 31/03/2023. |
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443 | 28/03/2023 | PD nº 663/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Juliana Lígia Nogueira de Oliveira | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Lígia Nogueira de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de valores pagos em duplicidade da Anuidade 2021 (R$76,25) e 2022 (R$71,25), conforme Parecer Jurídico nº 0055/2023-PROGER e Despacho nº 015/2023-Negociação. Boletos pagos em agência bancária às 10:38 (R$71,91) e 10:39 (R$77,19), e depois em cartão de débito às 12:07 (R$71,25) e 12:13 (R$76,25). |
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444 | 28/03/2023 | PAD nº 327/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 5.446,17 | R$ 2.484,04 | R$ 2.484,04 | R$ 2.962,13 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R$222,51 Processo Licitatório aberto + R$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). |
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441 | 24/03/2023 | Portaria nº. 0255/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Dyego Fellipe Barreto de Freitas | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0255/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/03 a 31/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Águas Belas-PE, Angelim-PE, Bom Conselho-PE, Brejão-PE, Canhotinho-PE, Correntes-PE, Lagoa do Ouro-PE, Palmeirina-PE, Paranatama-PE, Terezinha-PE, Garanhuns-PE e Quipapá-PE. |
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442 | 24/03/2023 | Portaria nº. 0253/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0253/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 27/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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438 | 23/03/2023 | PAD Nº 0571/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R$ 20.222,18 | R$ 13.333,30 | R$ 11.666,64 | R$ 6.888,88 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho n°. 0202/2023-SCC. |
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439 | 23/03/2023 | Portaria nº. 0251/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0251/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diárias). Período Requisitado/Autorizado: 24/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE |
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