Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1058 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0757/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0757/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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1049 | 27/10/2022 | Portaria nº753/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022. |
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1050 | 27/10/2022 | Portaria nº753/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/10/2022. |
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1051 | 27/10/2022 | PEF nº. 001/2022 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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1052 | 27/10/2022 | PEF nº. 001/2022 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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1046 | 26/10/2022 | Portaria nº. 0744/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE. |
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1047 | 26/10/2022 | Portaria nº. 0744/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0744/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/10 28/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Bezerros-PE. |
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1048 | 26/10/2022 | Auxílio Transp. 11/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de NOVEMBRO/2022. |
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1043 | 25/10/2022 | Portaria nº. 0730/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, em atendimento a designação da Portaria nº. 0730/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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1044 | 25/10/2022 | Portaria nº. 0742/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, em atendimento a designação da Portaria nº. 0742/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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1045 | 25/10/2022 | Portaria nº730/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 562ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/10/2022. |
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1040 | 24/10/2022 | Portaria nº722/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da I Reunião municipal sobre a política de saúde integral e acolhimento a população LGBTQIAP+, origem: Recife, destino Lajedo, dia 27/10/2022. |
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1041 | 24/10/2022 | PAD nº. 0395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 106.949,20 | R$ 94.509,96 | R$ 70.880,97 | R$ 12.439,24 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para pagamento das Notas Fiscais de competência Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, para custeio de despesas de serviços de conservação e limpeza do Coren-PE, conforme Despacho nº 0339/2022-SCC. |
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1042 | 24/10/2022 | 11/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.219,68 | R$ 516,90 | R$ 516,90 | R$ 2.702,78 | R$ 0,00 |
.Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, valor referente ao vale transporte. Competência: Novembro/2022. |
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1036 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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1037 | 19/10/2022 | Portaria nº 724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização em ação in loco no Hospital Santa Efigênia, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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1038 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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1039 | 19/10/2022 | Portaria nº724/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar equipe de fiscalização e jurídico em averiguação de denúncia às instituições UNICOOP e SALUTE, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 19/10/2022. |
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1032 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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1033 | 17/10/2022 | Portaria nº. 0723/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0723/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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