Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1336 | 06/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 5.857,08 | R$ 5.857,08 | R$ 5.857,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 07/2024. |
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1337 | 06/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 1.464,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 07/2024. |
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1338 | 06/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 6.833,26 | R$ 6.833,26 | R$ 6.833,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 07/2024. |
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1339 | 06/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 6.345,17 | R$ 6.345,17 | R$ 6.345,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 07/2024. |
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1340 | 06/08/2024 | JETONS 07/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª. |
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1341 | 06/08/2024 | JETONS 07/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª. |
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1342 | 06/08/2024 | JETONS 07/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª. |
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1343 | 06/08/2024 | JETONS 07/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª. |
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1344 | 06/08/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª. |
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1345 | 06/08/2024 | JETONS 07/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 07/2024 - 29/07/2024 ROP 583ª. |
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1346 | 06/08/2024 | PORTARIA Nº 01256/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da reunião mensal da Câmara Técnica em Cabrobó/Recife/Cabrobó no período 07/08/2024 a 09/08/2024 |
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1324 | 02/08/2024 | PAD nº 0434/2023 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda | R$ 22.190,40 | R$ 2.923,00 | R$ 2.923,00 | R$ 0,00 | R$ 19.267,40 |
Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).
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1307 | 01/08/2024 | PAD Nº 0048/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 10.261,18 | R$ 10.261,18 | R$ 10.261,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ausência de pagamento das notas informadas pela Webtrip de nº 84988 / 84989 / 92471 conforme Nota Técnica nº 007/2024-DLCC, segue valor para pagamento mediante Despacho nº 294/2024 Proger/Coren-PE e Despacho nº 0364/2024 - DCC. |
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1308 | 01/08/2024 | PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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1309 | 01/08/2024 | PORTARIA Nº 1029 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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1310 | 01/08/2024 | PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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1311 | 01/08/2024 | PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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1312 | 01/08/2024 | PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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1313 | 01/08/2024 | PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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1314 | 01/08/2024 | Auxílios 15 a 31/07/24 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Conselheiro Presidente no período de 15 a 31/07/2024. |
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