Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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517 | 16/10/2020 | Portaria: 249/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 22/10/2020 á 23/10/2020. Destino: IV GERES. (diárias: 2). |
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518 | 16/10/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) para participar da 537ª ROP e 1ªREP do mês de Setembro/2020. |
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519 | 16/10/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ) para participar da 537ª ROP do mês de Setembro/2020. |
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520 | 16/10/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ) para participar da 537ª ROP e 1ª REP do mês de Setembro/2020. |
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521 | 16/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ) do mês de Setembro/2020. |
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514 | 13/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 299,25 | R$ 299,25 | R$ 299,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Outubro/2020. |
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515 | 13/10/2020 | PAD nº 675/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | R$ 4.130,01 | R$ 1.376,67 | R$ 1.376,67 | R$ 0,00 | R$ 2.753,34 |
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, para o período de 12/10/2020 a 12/01/2021, conforme Despacho nº132/2020-SCC. |
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508 | 08/10/2020 | PAD nº46/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | M V O GALINDO FERREIRA CLIMATIZACAO - ME | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a M V O GALINDO FERREIRA CLIMATIZACAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a instalação de equipamentos de ar-condicionado para as salas da fiscalização e secretaria da presidência, conforme despacho nº 131/2020-SCC. |
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509 | 08/10/2020 | Portaria nº 242/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de troca de filtros de purificadores de água nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 13 a 15/10/2020. |
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510 | 08/10/2020 | Portaria nº242/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para procedimento de troca de filtros de purificadores de água nas subseções, origem: Recife, destino: Serra Talhada e Petrolina, de 13 a 15/10/2020. |
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511 | 08/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a Auxílio Representação como membro da CAPE. Atividades da Comissão de Ética Externa; Referente ao mês de Setembro/2020. |
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512 | 08/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente ao mês de Setembro/2020. |
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513 | 08/10/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), Referente á 537ª ROP e 1ª REP do mês de Setembro/2020. |
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507 | 07/10/2020 | Memo nº051/20-PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 810,54 | R$ 810,54 | R$ 647,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 051/2020-PROGER . (101 Guias). |
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490 | 05/10/2020 | Portaria: 241/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder troca de filtros de purificadores de água nas subseções. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Limoeiro e Garanhuns/Recife. Período: 06/10/2020. ( diárias: 1/2 ). |
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491 | 05/10/2020 | Portaria: 241/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder troca de filtros de purificadores de água nas subseções. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/Limoeiro e Garanhuns/Recife. Período: 06/10/2020. ( diárias: 1/2 ). |
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492 | 05/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Como membro da comissão de Eleitoral, Instituída pela portaria do Coren/PE nº 111/2020, no PAD nº 157/2020. Referente a Reunião realizada no mês de Setembro/2020. |
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493 | 05/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Como membro da comissão de Eleitoral, Instituída pela portaria do Coren/PE nº 111/2020, no PAD nº 157/2020. Referente a Reunião realizada no mês de Setembro/2020. |
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494 | 05/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Debora Guerra de Oliveira | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Debora Guerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), Como membro da comissão de Eleitoral, Instituída pela portaria do Coren/PE nº 111/2020, no PAD nº 157/2020. Referente a Reunião realizada no mês de Setembro/2020. |
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495 | 05/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 03 ), Como membro da comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, Termo de encerramento do processo ético nº 089/2019, 0100/2019 e 109/2019 do mês de Setembro/2020. |
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