Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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561 | 30/10/2020 | 0 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 170.818,50 | R$ 100.138,50 | R$ 100.138,50 | R$ 0,00 | R$ 70.680,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Alimentação s/ folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2020. |
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562 | 30/10/2020 | 0 | Global | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 45.000,00 | R$ 24.100,25 | R$ 24.100,25 | R$ 0,00 | R$ 20.899,75 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Bolsa Estágio em folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2020. |
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563 | 30/10/2020 | 0 | Global | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 5.000,00 | R$ 2.503,99 | R$ 2.503,99 | R$ 0,00 | R$ 2.496,01 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Trasnporte s/ folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2020. |
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536 | 29/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia a título de auxílio transporte a ser utilizado para o mês de Novembro/2020. |
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537 | 29/10/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.444,78 | R$ 2.444,78 | R$ 850,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Novembro/2020. |
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527 | 26/10/2020 | Portaria: 254/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Substituir funcionária de férias. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Destino: Recife/Serra Talhada/Recife. Período: 02/11/2020 a 06/11/2020. (diárias: 4 e 1/2). |
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528 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 1.110.991,27 | R$ 467.630,18 | R$ 449.422,89 | R$ 0,00 | R$ 643.361,09 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de salários. |
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529 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.082,84 | R$ 38.799,39 | R$ 38.799,39 | R$ 0,00 | R$ 1.283,45 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias. |
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530 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 64.703,12 | R$ 34.265,82 | R$ 34.265,82 | R$ 0,00 | R$ 30.437,30 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do Abono Pecuniário sobre Férias. |
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531 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 47.953,26 | R$ 20.981,17 | R$ 20.981,17 | R$ 0,00 | R$ 26.972,09 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias constitucional. |
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532 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 153.913,00 | R$ 93.734,00 | R$ 93.734,00 | R$ 0,00 | R$ 60.179,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Exercício de Cargos e Funções. |
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533 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 19.380,00 | R$ 12.240,00 | R$ 12.240,00 | R$ 0,00 | R$ 7.140,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação. |
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534 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 94.023,55 | R$ 51.393,12 | R$ 51.393,12 | R$ 0,00 | R$ 42.630,43 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde. |
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535 | 26/10/2020 | 0 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 146.127,59 | R$ 135.060,03 | R$ 135.060,03 | R$ 0,00 | R$ 11.067,56 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário. |
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524 | 23/10/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diárias para proceder manutenção e reparo do armário da subseção,
origem: Recife, destino: Caruaru, dia 26/10/2020. |
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525 | 23/10/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | João da Silva Neto | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para realizar tratativas contratuais para locação de imóveis para a subseção Limoeiro,
origem: Recife, destino: Pesqueira, dia 26/10/2020. |
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526 | 23/10/2020 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. (1/2) Diária para conduzir os assessores Gilberto silva Macena e João da Silva Neto,
origem: Recife, destino: caruaru/Pesqueira, dia 26/10/2020. |
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523 | 20/10/2020 | PAD nº 003/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas referente a utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Despacho nº 137/2020-SCC. |
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522 | 19/10/2020 | PAD nº 272/2019 | Estimativo | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 6.500,00 | R$ 674,46 | R$ 674,46 | R$ 0,00 | R$ 5.825,54 |
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N. B. Cavalcanti Intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº 181/2020-DLCC. |
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516 | 16/10/2020 | Portaria: 247/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do coren-PE. Período: 19/10/2020 á 21/10/2020. Destino: V GERES. (diárias: 2 e 1/2). |
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